Смотрела проги в инете, даже скачивала, но как правильно заполнить по новым требованиям, а они чуть ли не каждый месяц меняются, ниче не поняла, я очень далека от этого, обратилась в бух фирму, 5 мин и никакого гемора.
Я сама заполняла, потратила час времени, если не больше, правда приняли и все правильно было, больше заполнять сама не буду, на Куйбышева, рядом с Первомайской налоговой есть такой центр, в соседнем здании
В центре, за бывшем магазином Три поросенка, т.е напротив Драмтеатра, в прошлом году 250 руб, лучше сейчас начинать с февраля обычно народу прибавляется (тоже 3 год сдаем на налоговые выплаты за квартиру - цена такая, не менялась, как в этом году не знаем, на следующей неделе пойдем), флешку с собой надо
А если уже не первый год сдаете, сами не пробовали сделать по аналогии, очень просто там. Хотя, как говорится, каждый должен заниматься своим делом. Иногда проще заплатить и не забивать себе мозги.
Второй год сдаём. В прошлом году подруга делала. Сейчас у неё грудничок. А мы сами ничего в этом не смыслим. Уж лучше довериться профессионалам чем потом несколько раз переделывать.
Вчера там делали - 300 руб в этом году (флешку уже не надо, т.к. в налоговой нужна только печатная версия). В налоговой, если не первый раз, то копии документов других уже не нужны, только декларация
В связи с продажей имущества и получением иного рода доходов (выигрыши, сдача в аренду и т.д.)- строго до 30 апреля. В связи с получением вычетов - в любое время.
Первый раз с этим сталкиваюсь, вроде и самостоятельно можно сделать, но боюсь,что допущу ошибки. Знакомых бухгалтеров нет, к кому обратиться, как найти специалистов?
И еще: какой выбрать код вычета и указать сумму вычета, если.
1. в собственности менее 3-х лет.
2. сумма продажи 114 тыс раб, а покупали 120 тыс. руб.
Вот здесь запуталась: какой вариант лучше выбрать и правильно ли сумму вычета указываю?
1. выбираю код 906 ( в собственности мене 3-х лет), здесь сумма вычета 114 тыс, или 250 тыс, что правильно?
2. выбираю код 903 ( в сумме документально подтвержденных доходов), то здесь сумма вычета 120 тыс или 114 тыс?
Last edited by Вереск. at Втр, 12.04.2016 - 08:28.
Выбирайте код 906. С этим кодом не надо подтверждать расходы, то есть в налоговой не потребуют копию договора на покупку машины. Сумма вычета в любом случае будет 114 тысяч, так как вычет по 220 статье налогового кодекса предоставляется в размере стоимости проданной машины.
Инструкция, утверждённая ФНС (называется "порядок заполнения 3-НДФЛ") - это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, писали её не те люди, которые делали программу для деклараций. Самая частая причина отказа - не указан код ОКТМО в разделе 1. Согласно инструкции, при отсутствии налога к уплате, ОКТМО не надо указывать. В программе этот код невозможно не записать.
Спасибо, огромное.
Значит, можно самим воспользоваться заполнением Декларации через спец. программу с сайта налоговой? ЕЕ должны принять?( конечно, если все будет верно))) А ч то такое ОКТМО? Получается, что программа совершеннее, чем инструкция?
Через программу можно заполнить. Программа не совершеннее. Просто программа с инструкцией иногда расходятся, так как их писали разные люди.
Код ОКТМО - код общероссийского классификатора территорий и муниципальных образований. Для Пензы - 56701000. Записывается код в разделе 1 декларации 3-НДФЛ.
К декларации нужно будет приложить ещё копию договора на продажу машины.
А если будет указан код вычета 903, то ещё копию договора на покупку и если в договоре не записано, что деньги за покупку передаются при подписании договора, то расписки (квитанции, платёжные поручения, банковские ордера и т.д.), подтверждающие, что деньги были переданы.
Девочки, подскажите, плиз). Подруге пришлось оформить ип на себя(сама дело не ведет), и теперь ей надо декларации сдавать, сама она в этом ничего не понимает. Ей кто-то сказал, что с 2016 г ИП -ки сдают декларацию по НДФЛ. Но она недавно была в бухпомощи и там ей только по енвд сделали декларацию. У неё дети маленькие, бегать некогда, вот просит помочь хотя бы подсказать, правда это или нет. Ведь енвд она сдала. Спасибо заранее
Отчётность по НДФЛ была и раньше, но годовая. Если раньше она не сдавала 2-НДФЛ и не наняла в 2016 году наёмных работников, то сдавать ничего не нужно. С 2016 года налоговые агенты (по-русски - работодатели) сдают 6-НДФЛ. Если она не работодатель, то 6-НДФЛ не сдаётся. Возможно в бухпомощи всё правильно сделали.
Если наёмные работники есть, то сдать 6-НДФЛ нужно до 30 апреля.
Насколько я знаю, 2-ндфл сдают работодатели за работников. У неё работников нет. 3-ндфл сдают люди сами за себя, если у них был доход от продажи квартиры, машины, дачи и др. А это именно, что просто ИП чего-то сдают, вроде как за себя. Ничего не понимаю)))
За себя предприниматели сдают 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, если не переходили на ЕНВД, УСН или патентную систему, или предприниматели на ЕНВД, у которых есть доходы, которые не подпадают под обложение налогом на вменённый доход. Но это было и до 2016 года.
По порядку заполнения в этой графе записывается ФИО покупателя (или название организации, если покупатель - организация), в графах ИНН/КПП/ОКТМО источника записываются ИНН/КПП/ОКТМО источника.
Но, если эти коды не известны, или совсем потерян договор и не знаете ФИО покупателя, то можно записать в графе источники выплат "продажа машина" и прочерки в графах ИНН/КПП/ОКТМО источника. Отказов в приёмке деклараций с такими записями пока не было.
Девочки, может мне может кто-нибудь подсказать. Заполняю декларацию на мужа на имущественный вычет 1 раз + еще у нас в прошлом году в августе появился 2 ребенок и муж поздно написал заявление на стандартный вычет по 2 ребенку. В 2015 году стандартных вычетов на 2 ребенка не было, на 1 ребенка были. Еще мужа заставляли уходить в отпуск без сохранения зп в июле, августе.
1 вопрос: Если сотрудник в отпуске без сохранения зп, начисляются ли ему в этих месяцах вычеты?
2 вопрос: Как сделать так, чтобы программа суммировала имуществ вычет и стандартный на 2 ребенка
У меня никак не получается. Уже несколько дней мучаюсь. Помогите, если кто знает!
Здравствуйте.
По первому вопросу: по последним письмам Минфина, которым налоговики подчиняются, как распоряжениям вышестоящей организации, в тех месяцах, в которых налогоплательщик не работал стандартный вычет не предоставляется, так как нет начисленного налога, а отсутствующий налог не может быть уменьшен. То есть стандартный вычет может быть предоставлен только с сентября до декабря (за 4 месяца).
Однако в налоговом кодексе нигде не сказано, что вычет за те месяцы, в которых налогоплательщик не работал, не предоставляется. Теоретически, можно подать в суд, если вычет за август не будет предоставлен. Но стоит ли судиться из-за 182 рублей?
Во втором вопросе, к сожалению, не поняла слово "суммировала". Заполняете в программе "Декларация 2015"? У Вас нет возможности написать цифры, которые получаются в итоге?
Надежда, спасибо Вам огромное, что откликнулись!
Тогда получается у нас справка 2 НДФЛ неправильная, в ней указаны только вычеты с кодом 114 на сумму 16800, получается за первого ребенка посчитали за весь год, за 12 месяцев. Код 114 ведь только за первого ребенка?
Да, заполняла в программе Декларация 2015. Вроде количество детей по месяцам проставила. А программа мне выдает только ту сумму, которая была удержана по справке 2 НДФЛ, хотя получается, что должно еще приплюсоваться 182*4месяца (сент, окт, ноябрь, декабрь). Или вообще хоть сколько нибудь.
Программа наверное правильно считает общую сумму стандартных вычетов 19600, пропуская месяцы без содержания.
Видимо работодатель не согласен с налоговиками и их программами и, с точки зрения работодателя, справка правильная. Налоговый кодекс не содержит статьи о том, что вычет на детей не предоставляется за те месяцы, в которых не было дохода. Но Минфин считает иначе. Да и если справка 2-НДФЛ не правильная, то у налоговой могут быть претензии только к работодателю.
Код 114 - это вычет на первого ребёнка. 115 - на второго.
Общая сумма вычета, с учётом разъяснений Минфина, составит 19600 рублей на двоих детей. 10 месяцев на первого ребёнка (исключая июль и август) и 4 месяца на второго ребёнка (исключая август). То есть (10+4)*1400=19600.
На листе Д1 (предпоследняя страница), если в этом году ещё не заканчивается предоставление имущественного вычета, в строках 2.7 и 2.8 должна быть сумма равная общей сумме дохода за год (левая верхняя строка в разделе 5 справки 2-НДФЛ) за минусом 19600 (стандартного вычета на ребёнка).
Сумма к выплате (раздел 1) в любом случае будет не больше, чем было удержано налога. Налоговая за каждый год только возвращает налог, но не выплачивает 13% стоимости жилья. Но остаток имущественного вычета в пункте 2.10 листа Д1 будет больше на дополнительно предоставленный вычет на ребёнка. То есть дополнительные деньги выплатят только в последующие годы.
Надежда, очень вам огромное спасибо за подробное объяснение. У меня все так и получается. Значит все верно и можно подавать декларацию в этом виде.
Напишу, почему у меня возник такой вопрос, мне делали декларацию в 2014 году на возврат по социал. вычету и тоже была ситуация, что я не знала про станд вычет и не писала заявл у работодателя. Мне тогда сделали декларацию сразу на возврат и по стандартному и по социальному вычету в сумме сразу в том году. Может быть сейчас правила просто изменились? А я думала, что я что то неправильно заполняю.
Надежда, еще подскажите пожалуйста, если квартира у нас в ипотеке, но мы пока по процентам не делаем возврат, сумму уплаченных процентов можно не заполнять?
И еще, у нас такую справку примут в налоговой, я надеюсь? А то у нас огромная проблема эту справку получить, надо ждать, пока пришлют из Москвы, муж работал в московском филиале.
Примут ли справку 2-НДФЛ:
список документов, который необходим для получения налогового вычета, записан в подпункте 6 пункта 3 статьи 220 налогового кодекса. Справки 2-НДФЛ в этом списке нет.
2-НДФЛ обязаны сдавать работодатели до 1 апреля следующего года. Справки 2-НДФЛ обычно требуют, если работодатель ещё не сдал их в налоговую, так как в налоговой ещё не известна сумма дохода, которую вы заработали. То есть отказаться принимать декларацию на основании того, что нет справки 2-НДФЛ, не имеют права.
Работодатель также может отказаться переделывать справку (возможно, у него своё мнение по поводу законодательства о налогах и он считает, что предоставил вычет на ребёнка правильно).
Могла бы порекомендовать попробовать не сдавать справку 2-НДФЛ совсем, а если принимать будет особо бдительный инспектор, который потребует 2-НДФЛ, то сдать ту, которая есть сейчас.
Сумму процентов можно не заполнять. В обоснование могу привести письмо Минфина от 14 мая 2015 г. N 03-04-07/27582 (есть в открытом доступе). В нём говорится о том, что вычет по процентам можно не получать совсем или воспользоваться вычетом по процентам по другому жилью, которое, возможно, будет куплено в будущем.
Вычет по социальному и стандартному вычету в 2014 году сделали в одной декларации правильно. Закон не поменялся. Просто имущественный вычет сейчас, видимо, больше, чем сумма дохода за год и весь его не предоставят сразу. Нужно будет сделать декларацию ещё в следующем году.
Надежда, а если мы в будущем собираемся делать возврат налога по процентам по ипотеке именно по этому жилью, сейчас, на данном этапе можно эту графу не заполнять или тогда нужно?
Возврат 13% от процентов по ипотеке предоставляется 1 раз в жизни?
Я вам очень очень благодарна за подсказки, а то полинтернета перелазила по некоторым вопросам, и везде эти ссылки на письма минфина, сразу не разберешься! Планирую попробовать сдать все онлайн через личный кабинет, если получится!
Можно будет заполнить вычет по процентам в любой год. Сейчас не обязательно. Ни разъяснений Минфина, ни статью налогового кодекса привести в обоснование не могу. Это негласная традиция) Многие заполняют строки с процентами по кредиту через несколько лет, и в предоставлении вычета по процентам не отказывают.
Возврат по процентам по кредиту предоставляется один раз в жизни и только по одному жилому объекту (квартире, дому, комнате или доле в этом имуществе).
Отправку через личный кабинет всё ещё дорабатывают. В начале 2016 года не отправлялось или отправлялось с ошибками около 30% деклараций (в том числе, например, декларации пенсионеров, когда вычет переносится на предыдущие годы, или когда предоставлялся вычет на детей единственному родителю). Но попробовать стоит. Если не пройдёт, то всего можно отнести распечатанную декларацию.
Всегда рада помочь. Сама 9 лет назад мучалась, когда заполняла первую декларацию. Тогда потратила на заполнение целый день и всё равно сдала только со второго раза. Сейчас, когда сделала около 7 тысяч деклараций, уже всё кажется не таким уж и сложным.
Здравствуйте. Да, можно получить вычет по процентам по кредиту, уплаченным в связи с приобретением другой квартиры. Есть письмо Минфина от 21 мая 2015 г. N БС-4-11/8666, где об этом сказано.
Спасибо) Прочитала сейчас письмо, не совсем поняла, квартира была приобретена в ипотеку в 2013 г это имеет значение? По письму вроде как должна быть приобретена с 2014 года и позднее?
Девочки, подскажите кто в курсе - а вычеты на лечение кто-нибудь оформлял?
Вот, например, в этом году проходила дорогостоящее лечение зубов, это подходит под выплаты или нет? И если да, то что мне делать? С чего начать? Спасибо!
Здравствуйте. Под выплаты подходит. Вернут 13% от стоимости лечения (максимальная выплата 15600). По дорогостоящему лечению ограничений по сумме выплаты нет, но особо бдительный налоговик может расценить лечение зубов как недорогостоящее. Есть перечень дорогостоящих видов лечения, по которым полагается выплата без ограничений. Лечения зубов в перечне нет, если только не было протезирования челюсти.
Но есть также вероятность, что налоговик, при принятии решения об отнесении лечения к дорогостоящему, будет ориентироваться на код медицинских услуг, который указан в справке об оплате медицинских услуг. Тогда могут выплатить больше, чем 15600 рублей. Таких случаев много.
Чтобы получить деньги, если Вы являетесь и пациентом и заказчиком медицинских услуг, нужно будет собрать документы:
договор на лечение,
квитанции (чеки, платёжные поручения, банковские ордера и т.д.), подтверждающие оплату,
справку об оплате медицинских услуг,
справку 2-НДФЛ за тот год, в котором была оплата,
также очень часто (но не всегда) в налоговой требуют копию лицензии медицинского учреждения.
Потом нужно будет составить декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат денег. Отнести декларацию заявление и копии документов, которые перечислила выше, в налоговую. Через 4 месяца деньги выплатят на Ваш счёт, который записали в заявлении на возврат денег.
Это если коротко. Возможно описание процедуры возврата денег скомканное, но не знаю, какие именно подробности интересуют. С удовольствием бы ответила на любые вопросы по возврату 13%.
Надь, вы наверное хорошо разбираетесь в этом вопросе (возврата НДФЛ)
У меня к Вам такой вопрос)
в 2016 году я оплачивала обследование и лечение на глаза своему сыну (ему 10 лет)
и так же в сентябре 2016 года купила квартиру, в октябре я подала заявление и копии документов в налоговую, чтоб у меня не взимали НДФЛ из з/платы( как мне там сказали, если документы все пройдут, то взимать не будут за ноябрь и декабрь), а так же мне сказали, что в 2017 году мне надо будет подать Декларацию 3-НДФЛ на покупку квартиры, чтоб возместить НДФЛ за оставшиеся месяца.
НО я так же хочу еще подать декларацию на возмещение НДФЛ с лечения моего ребенка!!!
Возможно ли это?! и как и что мне нужно будет делать?!
Last edited by КАТЕНЬКА at Ср, 02.11.2016 - 12:26.
Не то что бы хорошо разбираюсь... вполне могу ошибаться в чём-то или не знать чего-то. Просто уже несколько лет делаю эти декларации.
Получить деньги вполне возможно. Нужно будет сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговую по месту прописки и заявление на возврат денег. Лечение и покупка квартиры записывают в одну декларацию, но на разных листах. Приложить нужно будет те же копии документов, которые сдавали для того, чтобы не удерживали налог на работе (свидетельство о собственности, договор на покупку, платёжные документы) плюс за лечение сына нужно будет сдать копию свидетельства о его рождении, договор на оплату медуслуг, квитанции (чеки), справку об оплате медицинских услуг, лицензию медицинского учреждения и справку 2-НДФЛ.
Сдать лучше все документы одновременно. Сейчас у налоговой новая причуда: если сдадите декларацию на покупку квартиры, а потом вторую, где будет записано лечение, то пересчитывают налоговый вычет через суд, что будет существенно дольше.
Надежда,здравствуйте!Подскажите, а если зубы лечила я (нахожусь в декрете) а возмещать будет муж.На возникает проблемы в том что в договоре и чеках моя фамилия, а не его?
Здравствуйте. Да, могут отказать. Очень сильно зависит от решения инспектора.
Были случаи, когда не отказывали в выплате, так как доходы и расходы супругов считаются совместными. Но также вычет получает налогоплательщик в размере своих расходов, а если документы оформлены на Вас, то могут посчитать, что расходы не Вашего супруга.
Могла бы порекомендовать сдать декларацию. Вероятность, что деньги выплатят есть. Также справка об оплате медуслуг должна быть оформлена только на Вашего супруга, где будет записано, что медуслуги оказывались Вам, а он платил.
А разве должны возникнуть проблемы? Я в прошлом году оформляла налоговый вычет на себя, хотя мед.анализы и процедуры проходил муж (причем, не в одном медучреждении, а в трех). И ничего - все оформили.
На меня, ведь я хотела получить налоговый вычет. Вот только сегодня за 2017 год заказала в 3-х медучреждениях справки на себя, а проходил обследования - муж.
Вы их спустя какое время заказываете и каким образом: по звонку в бухгалтерию или как?
Несколько лет назад хотела собрать справки, поехала за первой справкой на Рахманинова ( там обслуживают стоматологию на Луначарского), сказали рано пришли, а уже 1,5 года прошло. И дальше никуда не поехала, я Пензу обкатаю дороже возвратных денег.
Я лично приношу договоры в медучреждения и на ресепшен заказываю, потом мне звонят, когда справка готова, и я прихожу и забираю - вот и весь процесс.
Например, с 15 января уже за 2017-й год заказала справки в 6-ти медучреждениях. Из другого города присылали заказным письмом.
В прошлом году вообще заказывала в разных медучреждениях за 3 года.
Last edited by Nattali at Втр, 30.01.2018 - 12:02.
Еще раз напишу: чеки и договор на мужа, но получать налоговый вычет буду я! То есть справку в медучреждении делают на меня, хотя процедуры проходил муж. Справка пишется на того, кто будет получать налоговый вычет. Чего тут путаться - чеки и договоры на вас, справка на мужа.
Last edited by Nattali at Втр, 30.01.2018 - 16:08.
Каждый год возмещаю лечение, без проблем возмещают даже за медицинский педикюр. нельзя подавать только на платное пребывание в стационаре, остальное- анализы, зубы, прием врачей, УЗИ итди без проблем.
Надежда а можно и мне вопросик))))) с мая 2015 года я дикрете, приобрели квартиру в июле 2016, на работу планирую выходить осенью 2017 года Так вот вопрос: когда мне можно будет подавать документы на налоговый вычет.
Если оформлять вычет на себя, то сейчас сдавать декларацию нет смысла, так как налоговая возвращает только налог, который у Вас был удержан. С января 2017 года можно сдать заявление (вместе с копиями документов на покупку квартиры), чтобы выдали уведомление для работодателя о том, что у Вас не надо удерживать налог. За месяц до выхода на работу можно будет принести это уведомление работодателю, чтобы он не удерживал налог до конца года, а выплачивал его Вам.
Можно также будет сдать декларацию после окончания 2017 года, если по какой-то причине работодателю нельзя принести такое уведомление. В этом случае выплатят удержанный налог на расчётный счёт.
Ещё, если Вы на дату приобретения квартиры состояли в браке и у супруга есть доход, с которого удерживают 13%, можно оформить налоговый вычет (или часть налогового вычета) на супруга. В этом случае можно сдать документы уже в январе 2017 года.
3-НДФЛ за 2016 год будут принимать с января 2017. Бланки уже официально опубликованы, программа "декларация" с 19 декабря есть на официальном сайте налоговой. К сожалению ссылки здесь удаляют.
Срока давности по имущественному вычету нет. Но возвращают только налог, который был удержан в предыдущие три года.
Например, если всего к выплате 260000 рублей (квартира, например, стоит 2 миллиона и куплена в 2015 году). Зарплата за год 300000 рублей, то есть удерживают 39000 рублей налога.
Можно сдать декларации в 2018 году и вернуть налог за 3 года (2015,2016,2017), то есть 39000х3=117000
потом можно будет сдать декларацию в 2019 году за 2018 год, вернуть ещё 39000
потом сдать в 2021 году и вернуть налог за 2019 и 2020 годы (39000х2=78000)
И так далее, пока не выплатят 260 тысяч рублей.
В 2016 году уже не принимают декларации за 2012 год.
Исключение - пенсионеры. У пенсионеров принимают декларации за последние 4 года.
Доброе утро. Надежда а у меня вот какой вопросик: я стояла на учете по беременности в платной клинике, договора,чеки и акты все собирала для последующего возмещения. Но почти за год некоторые чеки выгорели, не видно ничего. Могу ли я приложить только договора и акты выполненных работ? Или только по чекам налоговая делает возвраты?
В медучреждении нужно будет получить справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ по форме, утвержденной приказом минздрава России и МНС России от 25.07.2001 №289/БГ-3-04/256.
В этой справке будут указаны даты оплаты и сумма. Чеки не обязательны.
Копии договоров и актов тоже нужно будет приложить. Не всегда, но очень часто, требуют ещё лицензию медучреждения, на всякий случай лучше ещё и её принести.
Они мне предоставили справку только на общую сумму оказанных услуг. Что такой то пациент, за 2016 такая то сумма. Там нет конкретных дат и стоимости. То есть такая справка не пройдёт? Лицензию тоже дали копию.
Сумма общая, но под суммой перечисляют даты оплаты. Если даты оплаты не указаны, то особо бдительный налоговик может отказать в выплате денег, так как оплата лечения могла быть, например, в 1917 году, за который уже не предоставляется вычеты.
Не рекомендовала бы, но, если сложно заменить справку, даты оплаты иногда дописывают сами.
Через госуслуги сдать точно можно, но не подскажу как. Не отправляла ни разу.
Отправляла 19 деклараций через личный кабинет на официальном сайте налоговой. Сбоев на сайте пока очень много: не загружаютюся файлы, не отправляются, не всегда есть возможность правильно записать налоговые вычеты. 6 деклараций из 19 не прошли.
Ещё, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно будет один раз лично прийти в любую налоговую для получения пароля.
сегодня сдавала декларацию, задала такой же вопрос, сказали можно если есть ЭЦП (электронно-цифровая подпись) через госуслуги можно только подать заявление на налоговый вычет
Подскажите,пожалуйста. Если я за 2016 год посещала врачей, но нахожусь в декрете с 2016г. Отчислений получается у меня не было. Может ли муж получить вычет,если договора оформлены были на меня?
Вычет может получить ваш муж.
Для этого нужно приложить к декларации(кроме основного перечня документов) " документы, подтверждающие степень родства, если заявлен вычет на суммы, израсходованные на лечение и (или) приобретение медикаментов для членов семьи;"(копия свидетельства о регистрации брака);
А так же справки об оплате мед.услуг(которые вам выдают мед.учреждения) тоже оформляете на мужа.
Сдала через гос.услуги. Нужно зайти через сайт личный кабинет налогоплательщика, вход через регистрацию на гос.услугах. когда будете отправлять декларацию предложат установить ЭЦП, устанавливаете и все подписывается и отправляется.
Платной является усиленная квалифицированная электронная подпись, та же, которой подписывается декларация 3-НДФЛ в личном кабинете может быть сформирована самострятельно и бесплатно на сайте ФНС.
ЭЦП формируется еа сайте ФНС. Самостоятельно. Может хранится как на локальном компьютере, так и на сервере ФНС. Есть подробная инструкция в ЛК. Это несложно.
Надежда здравствуйте я снова к вам за помощью..... Моя свекровь в 14 приобрела квартиру за 950 тыс. В 16 году продала ее за 1280 тыс. Соответственно пришло время оплаты налога на прибыль. Так как свекровь сейчас в области составлять декларацию отправили меня.... Пришла я в бух. Фирму а там мне заявляют что сейчас они составят другую декларацию и налог вообще платить ей не надо (хотя свекровь пенсионерка). До этого она никогда не пользовалась налоговыми вычетами. Сама ничего подобного в законодательстве не нашла.....Отдала я сделанную бумагу свекрови и сообщила о ,,свалившемся счастье,, а сейчас вся испереживалась ведь ей придется ехать в соседний район в налоговую и если что то переделывать то мотаться придется не раз.... Надежда так вот хотела вас спросить меня все таки ,,развели,, ?
Не волнуйтесь, не "развели". Налоговый вычет по приобретенной квартире составляет 2 000 000. Но воспользоваться им можно 1 раз в жизни. Т.е. при продаже за 1280 тыс. руб. заявляется налоговый вычет на сумму 1280 тыс. руб. К оплате соответственно 0 руб. налога. Но это в случае, если Ваша свекровь не заявляла права на имущественный вычет и ранее не подавала декларацию 3-НДФЛ для его получения с суммы покупки квартиры за 2014 год.
а если получала?
меня просто волнует.. если я купила квартиру (воспользовалась имущественным вычетом, т.е. возвращаю НДФЛ с покупки) и решусь лет через 5-10 продать ее, то с меня возьмут налог ?
если да, то как его посчитать?
И все-таки сейчас свекровь позвонила из налоговой - ничего у нее не приняли, сказали делать правильную декларацию и оплачивать налог. До этого она ничего не подавала и не получала.... В общем я окончательно запуталась..... Девочки ну пожалуйста расталкуйте мне...(((((((
Две декларации не нужны. Имущественный вычет по 220 статье налогового кодекса можно переносить на последующие годы. И вычет по покупке за 2014 год можно перенести на 2016
Здравствуйте.
Извиняюсь, что сразу не ответила. Вероятно, вопрос был ко мне. Но NattyS всё верно написала. Марджинна, наверное, не полностью прочитала вопрос.
Вычет при продаже квартиры предоставляется на сумму 1 миллион, вычет при покупке - 950 тысяч.
Доход от продажи - 1280000 руб.
Вычеты на 1950000 больше, чем налоговая база 1280000, поэтому налог платить не надо.
Почему не приняли декларацию в налоговой и сказали, что нужно платить налог: скорее всего в сотрудник налоговой оказался некомпетентным. Такое в налоговой бывает часто.
В этом случае можно отправить декларацию ценным письмом с описью вложения. Если всё таки Вы должны уплатить налог, то после проверки декларации налоговики должны выслать письменный ответ о том, что декларация сделана неправильно. Срок проверки декларации - 3 месяца. Срок уплаты налога - 15 июля. Вполне можно уложиться в срок.
Чтобы не платить налоги, работать не обязательно. Налоговый вычет предоставляется на любые доходы: от работодателя, от продажи имущества, предпринимательской деятельности и т.д., если они облагаются налогом по ставке 13%
Девочки, объясните, пожалуйста, что писать в декларации 3ндфл : вычет по предыдущим годам и сумма перешедшая с предыдущего года. Старая декларация есть
Сумма, перешедшая с предыдущего года - пункт 2.10 из листа Д1 предыдущей декларации (или 2.11, если вычет по процентам)
А вычет по предыдущим годам - это сумма пунктов 2.1 и 2.8 из листа Д1 старой декларации (или пунктов 2.2 и 2.9, если вычет по процентам по кредиту)
Девочки, если у вас есть какие то вопросы или сомнения, то можно позвонить по единому номеру Федеральной налоговой,там вам подскажут. Нас тоже в свое время послали из налоговой, я звонила туда несколько раз, консультировалась, дошли до начальника налоговой и решили вопрос. А сотрудник просто отсылал нас и все.
для тех кто получает вычет по квартрире в долевой собственности:
Имущественный налоговый вычет при приобретении жилья супругами в общую долевую собственность
В случае приобретения жилья супругами в общую долевую собственность доли каждого из супругов явно определены и прописаны в свидетельстве о регистрации права собственности. До 1 января 2014 года в данной ситуации вычет распределялся строго в соответствии с долями в собственности. Однако, изменения в Налоговом Кодексе РФ поменяли этот порядок. Согласно обновленному Налоговому Кодексу РФ и мнению контролирующих органов (Письмо ФНС России от 30.03.2016 № БС-3-11/1367@, Минфина России от 29.06.2015 № 03-04-05/37360, от 01.06.2015 № 03-04-05/31428, от 10.03.2015 № 03-04-05/12335) вычет при покупке в долевую собственность распределяется в соответствии с величиной расходов каждого супруга, подтвержденных платежными документами.
В связи с этим рассмотрим две возможные ситуации:
1) Оба супруга несли расходы, подтвержденные платежными документами (каждый оплачивал свою долю самостоятельно). В этом случае каждый может рассчитывать на вычет в размере своих понесенных расходов.
Пример: Супруги Левашов П.В. и Левашова И.С. в 2016 году купили квартиру в общую долевую собственность (доля каждого супруга составила 50%). У супругов есть платежные документы, согласно которым каждый супруг заплатил за свою долю по 1.5 млн.руб. В этом случае супруги смогут получить вычет в размере своих расходов на покупку квартиры по 1.5 млн.руб. (к возврату каждому по 195 тыс.руб.).
2) Официально расходы производил один из супругов (или они прописаны одной общей суммой на обоих супругов). В этом случае согласно мнению контролирующих органов супруги могут распределить расходы самостоятельно (в любых пропорциях) на основании Заявления супругов о распределении фактических расходов (Письмо ФНС России от 30.03.2016 № БС-3-11/1367@, Минфина России от 29.06.2015 № 03-04-05/37360, от 01.06.2015 № 03-04-05/31428, от 10.03.2015 № 03-04-05/12335). Данная позиция налоговых органов связана с тем, что согласно Семейному Кодексу РФ независимо от того, кто из супругов фактически нес расходы на покупку жилья, оба они считаются участвующими в таких расходах (п. 2 ст. 34 СК РФ).
Пример: Находясь в официальном браке супруги Берестов Г.К. и Берестова Н.Г. в 2016 году приобрели в общую долевую собственность квартиру стоимостью 4 млн.руб. (доля каждого из супругов составила 1/2). Все платежи производились супругом (платежные документы, соответственно, были оформлены на его имя). Чтобы каждый из супругов мог получить максимальный вычет (2 млн.руб.), супруги вместе с остальными документами подали в налоговый орган заявление о распределении фактических расходов в следующих пропорциях: 50% (2 млн.руб.) - Берестов Г.К., 50% (2 млн.руб.) - Берестова Н.Г. В соответствии с данным распределением каждый из супругов получил максимальный вычет в размере 2 млн. руб. (к возврату 260 тыс. руб.).
Распределение вычета по ипотечным процентам при общей долевой собственности
В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 220 Налогового Кодекса РФ налогоплательщик может получить вычет по кредитным процентам в размере расходов, понесенных на их уплату. Однако, как мы уже указали выше, все расходы, понесенные супругами в браке, считаются общими (ст. 33, 34 СК РФ). Соответственно, вне зависимости от того, кто фактически производил оплату кредита, вычет по процентам супруги вправе распределить самостоятельно в любой пропорции, написав в налоговый орган соответствующее заявление (Образец заявления о распределении расходов на уплату процентов по кредиту).
Пример: В 2016 году супруги Выхин С.В. и Выхина З.К. купили в общую долевую собственность квартиру стоимостью 4 млн.руб. (доля каждого супруга составила 50%). Для покупки квартиры Выхины оформили ипотечный кредит на сумму 2 млн.руб. При этом кредит был полностью оформлен на жену, а супруг выступал созаемщиком (платежи по кредиту также производились супругой). Так как официальный доход Выхина С.В. больше, чем у супруги, Выхины решили распределить вычет по процентам полностью на мужа (написав заявление о распределении расходов на уплату процентов по кредиту). В результате:
- Выхина З.К. может рассчитывать на вычет в размере 2 млн.руб. (260 тыс.руб. к возврату);
- Выхин С.В. может рассчитывать на вычет в размере 2 млн.руб. (260 тыс.руб. к возврату), а также на вычет по ипотечным процентам (вернуть 13% от уплаченных процентов по кредиту).
При этом стоит отметить, что согласно мнению налоговых органов супруги вправе ежегодно менять пропорцию, в которой распределен вычет по ипотечным процентам (Письма Минфина России от 06.11.2015 № 03-04-05/63984, от 01.10.2014 N 03-04-05/49106).
Девочки, а если налоговый вычет я хочу получить за 3 года(2014,2015,2016) . Мне нужно заполнить 3 декларации по каждому году отдельно или одну 2016 года и туда внести все 3 года?
Подскажите пожалуйста, если есть временная регистрация в Ленинском районе с дек. 15 по дек. 17, а постоянная в Железнодорожном районе. В налоговую инспекцию какого района подавать 3 ндфл декларацию за 2016?
Сдать можно только по месту постоянной прописки. Миграционная служба не сообщает в налоговую о временных прописках и все данные о Вас есть только в Железнодорожном районе. В Ленинском районе не примут декларацию.
Подскажите,пожалуйста...Если подать декларацию за лечение за 2016,например..и забыли что то включить туда...можно ли в следующем году подать опять за 2016,то что забыли включить?
В прошлом году были случаи, когда отказывали в изменении имущественного вычета, на социальный если налог был полностью возвращён. Хотя я считаю это незаконным, а суд с большой вероятностью примет решение в Вашу пользу.
Если налог был возвращён не полностью, то нужно будет сдать уточнённую (корректировочную) декларацию, приложить копии документов, которые ещё не приносили и сдать заявление на возврат налога, который ещё не был выплачен.
Можно подать корректирующую декларацию , не дожидаясь следующего года. Но обязательно приложить все документы ( новые и те , которые сдавали с первоначальной декларацией)
На всякий случай уточнение: те документы, которые сдавали с первоначальной декларацией, в налоговой требовать не должны на основании пункта 5 статьи 93 налогового кодекса. Но, не все инспектора, читали налоговый кодекс, а также находятся те, которые не считают нужным соблюдать законы. Чтобы лишний раз с ними не ругаться, можно принести и документы, которые сдавали в прошлый раз.
и у меня вопрос)
скажите, если я за 2016 год воспользовалась имущественным вычетом (взяла в конце года у уведомление с налоговый на имущественный вычет и мне моя организация сделала перерасчет за весь год и вернула весь НДФЛ), но я так же проходила лечение в 2016 году . Могу ли я в 2017 году сдать декларацию или взять уведомление на социальный вычет (за лечение в 2016г) или теперь я вообще не смогу воспользоваться вычетом за это лечение?
По закону - можете. Но бывают отказы от налоговой. Причина, которую они пишут в отказе, что пересчёт налога не предусмотрен. С большой вероятность, если ничего в последнее время не изменилось, получать вычет по лечению надо будет через суд.
Подскажите пожлуйста, я уволилась в 2016 году с работы, при увольнении мне не были предоставлены вычеты на детей. Хочу подать декларацию 3 ндфл на возврат излишне удержанного ндфл в связи с этим. У меня вопрос в листе А "Доходы от источников РФ" мне указывать данные из справки 2 ндфл и в строке налог исчисленный проставить сумму налога неверно исчисленную работодателем или проставить сумму налога, какая она должна быть при использовании вычетов?
Здравствуйте. Да, нужно указать сумму налога неверно исчисленную работодателем. Иначе программа "Декларация" не заполняет раздел "1", где указывается сумма налога к возврату.
Девочки, помогите!! плиззз!!!!!
Нужно сдать декларацию на продажу машины, в договоре купли-продажи цену указали 200тыс. (налогом не облагается, но декларацию сдавать нужно) Собственника сейчас нет в городе, он оформил доверенность на свою мать (она старенькая и ничего не понимает, попросила меня помочь, а я сама тоже мало разбираюсь в этом.. )
есть такие вопросы:
1. от кого должна быть декларация (от собственника или матери, т.к. сдавать она будет по доверенности)
2. какие документы прикладывать к декларации?
3. и какие листы и строки заполнять и что?
Очень прошу... сроки уже поджимают, а она мне принесла только что бумаги (((
Last edited by КАТЕНЬКА at Пт, 28.04.2017 - 13:21.
1. декларация должна быть от собственника. Внизу"Достоверность и полноту сведений....." указываете цифру 2 и ФИО матери
2. копию договора купли-продажи
3. в "Полученных доходах" указываешь ФИО того, кто купил машину (если это физлицо), код дохода -1520, код вычета -906
был ли у сына еще доход в 2016 году? Если он официально работает, то нужно указать данные со справок 2-НДФЛ. PS декларацию можно отправить по почте ценным письмом с описью вложения
я в налоговую позвонила, мне сказали приложите просто договор купли-продажи и отправьте почтой...
но она (т.е. мать собственника машины) хочет так отнести - нарочно
если только авто продавали, то согласна.
Если вы подаете декларацию по НДФЛ только в связи с тем, что продали автомобиль, то вы вправе не отражать в ней полученные от работодателя доходы и удержанный с них НДФЛ (абз. 2 п. 4 ст. 229 НК РФ).
Лен, спасибо огромное! Т.е. я заполняю только лист 1 и лист Д2 или нет?
и еще сейчас прочла, если машина в собственности больше 3-х лет, то вообще не нужно подавать декларацию..
купил 21.06.2013, продал 02.08.2016, получается больше)
Девочки, кто знает, подскажите пожалуйста! Когда подавали декларацию за 2015 год на получение имущественного вычета, то брали справку из банка о сумме уплаченных процентов по ипотеке. Эта сумма была прописана в декларации и она осталась переходящей на след налоговый период. А теперь мы поняли, что с нее возврат все равно пока не делается и смысла каждый год бегать за этой справкой нет, лучше потом с нее вернем за 1 раз. И вот вопрос: какую сумму по уплаченным процентам тогда указывать за 2016 год, нули теперь написать или старую сумму с прошлого года указывать?
К сожалению, большинство преступлений, связанных с налогами, совершается налоговиками.
Как основание, что налоговики нарушают закон, можно показать им пункт 6 статьи 78 налогового кодекса: "Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению...налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления."
Нигде о том, что надо прикладывать отдельно номер расчётного счёта не сказано. Если есть заявление с отметкой налоговой о том, что они это заявление получили, то можно и судом угрожать.
Девочки, подскажите пожалуйста, кто знает! Мы когда купили квартиру, она была оформлена только на мужа, а сейчас в связи с погашением ипотеки средствами мат капитала, по 1/4 доле подарены детям и у мужа осталась 1/2 доля. Нам тогда нужно будет указывать в декларации на имущ вычет, что у него теперь 1/2 доля или нет? Раньше указывала "1"
Беру свои слова назад. У меня ошибка была в заявлении. Ругаться не пришлось. Попала в хорошую смену, и на ресепшене со мной нормально поговорили, и на втором этаже предложили сразу заявление переписать. даже сесть предложили. Сказали в течении месяца переведут все. Спасибо этой смене огромное.
Сестра в Первомайскую налоговую сдала 20 .01 и через 2 месяца получила деньги, а муж в Октябрьскую 20.02 и 17.05 звонят, одной бумаги не хватает приносите скорей, денег нет еще.
пункт 6 статьи 78 налогового кодекса - возвращать деньги должны через месяц после получения заявления;
налоговики считают, что можно нарушать эту статью, так как ответственность за нарушение не предусмотрена, поэтому к одному месяцу прибавляют срок, который установлен для проверки декларации.
Пункт 2 статьи 88 налогового кодекса - проверка декларации длится максимум 3 месяца;
Ещё к этому сроку можно прибавить 3 дня на перечисление денег банком.
На практике сейчас выплачивают максимум в течение четырёх месяцев и трёх дней. Если в этот срок деньги не пришли, то, скорее всего, если не устранить причину невыплаты, деньги не выплатят совсем.
Здравствуйте. Узнать в банке, сколько всего было уплачено процентов, и записать это число.
В налоговой потребуют справку об уплаченных процентах из банка.
Если квартира куплена супругами, то делить пополам не обязательно. Можно вычет распределить в любой пропорции. Дополнительно надо будет сдать в налоговую заявление о распределении вычета по приобретённой квартире или по процентам по кредиту.
Если собственники не супруги, то надо делить пополам.
подскажите, пожалуйста, если квартира куплена по договору цессии на этапе строительства в 2016году, а в собственность оформлена в 2017, можно получить вычет за 2016 год?
Здравствуйте.
Не согласна с ответом. Писем минфина очень много по этому вопросу. Можно легко найти через поисковик.
Дата регистрации собственности не важна. Вычет можно получить с начала того года, в котором подписан акт передачи квартиры.
Не встречала случаев, чтобы совпадали. После передачи квартиры нужно отнести эти документы для госрегистрации, и её в тот же день вряд ли проведут.
Иногда разница в несколько лет
Бывает конечно, но в нашем городе это редкость. У нас и акт и собственность были на следующий год после покупки. Поэтому в такие тонкости не вдавалась. Хорошо, что поправили.
Если жильё приобретено без отделки, то можно с ремонта (точнее - с отделочных работ). О том, что жильё приобретено без отделки должно быть прописано в договоре. Обычно такой налоговый вычет предоставляют по новостройках.
Не знаю как сейчас,но лет 8 назад нужны были не просто чеки,а товарные чеки с указанием фамилии того,на кого будет подана декларация. Чеки без фамилии не брали в налоговой .
Сейчас тоже нужны товарные чеки к кассовым. В кассовых чеках, обычно, ещё не указано, что именно было куплено, поэтому не понятно, относится к строительным работам или нет. Но в товарных чеках не предусмотрена фамилия покупателя. Как вариант замены товарному чеку - накладная или акт передачи.
Девочки, кто знает, скажите пожалуйста, если едешь на лечение в другой город, можно ли там сразу все эти справки взять для получения вычета. А в следующем году их подать?
Можно. Я лечила зубы в Пензе на Володарского, мне сделали весь объём работ в августе и дали сразу справку и извещение об отправке в Ифнс лицензии ( вместо копии лицензии).
Девочки, спасибо! Я не совсем корректно вопрос задала. Главный вопрос в том, принимает ли налоговая такие справки, которые я возьму в этом году, а подам в следующем или им все равно?
Надежда,или девочки,кто в курсе. А если приобретаешь квартиру себе как снохе у собственника -свекрови,то можно получить вычет?или свекровь считается близким родственником?
Вычет не предоставляется при покупке жилья у супруга, родителей, детей, братьев и сестер.
Вместе с тем совершение сделок между другими родственниками, а также свояками, например между супругом и отцом другого супруга, не препятствует получению имущественных вычетов. Однако при этом между ними должны отсутствовать отношения подчинения по должностному положению и они не должны признаваться судом взаимозависимыми по иным основаниям (Письмо Минфина России от 13.07.2015 N 03-04-07/40094).
Девочки. Такой вопрос. В 2016 году купили квартиру, на 4(муж, жена и 2 детей), жена подала на налоговый вычет, свою долю почти исчерпала. Хочет подать еще и за детей, срок давности еще не вышел. Какие документы нужно предоставить? По горячей линии сказали уточненную декларацию за те года. Все или одной можно? И как это выглядит?
Дети несовершеннолетние? Если да, то мать - их официальный представитель, поэтому можно подать уточненные декларации за передыдущие периоды. Нужно предоставить свидетельства о рождении детей, документ на право собственности, оформленные на детей, договор покупки квартиры, документы на оплату. Если есть личный кабинет, то справки 2-НДФЛ можно получить в нем, без обращения к работодателю.
Я уже и справки получила, и все приготовила. только куда в уточненной декларации что вписать? В налоговой по месту жительства меня послали, сказали они не знают, пишите письменно. Написала. Только теперь минимум 3 недели ждать..
В налоговой декларации вписываете в раздел где указан имущественный вычет вычеты за детей с признаком налогоплательщика "объект в общей долевой собственности заявителя и несовершеннолетнего ребенка" за каждого ребенка соответственно. В корректирующих декларациях за 2016 и 2017 год. В первичной декларации за 2018 год соответственно укажите оставшийся вычет мамы и детей.
Если родитель хочет получить вычет за ребенка по тому же объекту недвижимости, что он получал сам в части своей доли (например, он не знал о возможности получения вычета за ребенка), то он имеет на это право. Для этого следует повторно обратиться в налоговый орган, представив уточненные декларации с перерасчетом суммы вычета (письмо Минфина России от 02.02.2012 N 03-04-05/9-109).
Теряет ли право вычета ребенок, если родитель получил имущественный вычет за него?
Так как вычет по расходам на приобретение имущества можно получить только однократно (с 1 января 2014 года - не более 2 млн.руб. в течение жизни), актуальным является вопрос – не потеряет ли ребенок право на имущественный вычет в будущем (при приобретении своего жилья), если родитель получит вычет за него. К счастью, контролирующие органы считают, что нет. В связи с тем, что имущественный вычет за жилье ребенка (или за долю жилья) предоставляется непосредственно родителям, а не самому ребенку, - ребенок не теряет права на получение в будущем имущественного налогового вычета по расходам на приобретение другого жилья. Эта позиция подтверждается рядом писем Минфина России от 03.09.2015 N 03-04-05/50743, от 29.08.2014 N 03-04-05/43425, от 04.07.2012 N 03-04-05/5-841, от 10.04.2012 N 03-04-05/7-478.
Сегодня начала заполнять 3ндфл, вот никак не могу понять, зачем переписывать в него 2ндфл, если он плюсом прилагается ?
Я дошла до ввода вычетов, ещё много заполнять осталось?
Ничего сложного там нет. Если сложно,то можно обратиться в организации,оказывающие услуги по заполнению, заплатить деньги и сдать в ИФНС. Можно и по объявлениям поискать, подешевле будет
и здесь спрошу.
Девочки вопрос, кто знает или сталкивался. про имущественный вычет с учетом мат. капитала. Купили квартиру, хочу получить вычет. Муж уже получал, больше не может. Квартира оформлена по 1/4 на каждого. вот вопрос, как посчитать сумму с которой полагается вычет лично мне: за меня и детей.
1 Вариант. Предположим квартира стоит 1.000.000
то 1.000.000 / 4 части= 250.000 *3(я и 2 детей) =750.000 - 450.000(сумма мат капитала)= 300.000 и с этой суммы я возвращаю. Или
2 Вариант.
1.000.000-450.000 (мат капитал)= 550.000 / 4 * 3 =412.500 и уже с этой суммы возвращаю.
Второй вариант мне нравится больше))))
Вы имеете ввиду интерфейс? Или что? В общем-то программа для заполнения 3-НДФЛ на каждый год своя. И в программе на 2018 Вы не сможете заполнить декларацию за 2019 год.
Можно сделать в программе Декларация 2019 и загрузить на сайт "Госуслуги" файл в формате .xml. Также в качестве приложений туда подгружаются подтверждающие доходы и расходы документы.
Можно подать в течение всего года.
Можно сделать через ЛК налоговой. В программе "Декларация 2019" и загрузить программный файл , или сразу делать в ЛК,через вкладку "Подать 3НДФЛ". Но предварительно нужно сделать электронную подпись.
Это если 3-НДФЛ подается на получение имуществееных и социальных вычетов, а если получен доход от продажи движимого или недвижимого имущества ФЛ, то до 01.07.2020. Ну и соответственно, если получен доход от предпринимательской деятельоости, то тоже до 01.07.2020 продлили срок.
Девочки, подскажите по платным занятиям учебного года 2019-20 гг. как подавать на вычет, делить на два года? Лицензию одну дали за год и договор один, их копию примут в следующем году?
Я вообще не беру лицензию из общеобразовательной школы, потому что ее номер прописан в договоре и к тому же и так понятно, что у школы есть лицензия на образовательную деятельность.
1. Справку о доходах 2-НДФЛ со всех мест работы;
2. Паспорт;
3. Свидетельство о рождении детей, если предоставлялся вычет на них;
4. ИНН
5. СНИЛС;
6. Договор купли-продажи недвижимости или доли в недвижимости;
7. Расписку в получении денег (если расплачивались наличными), либо выписку банка ( при перечислении с карты на карту)
Все документы откопировать для ИФНС. Составить реестр приложений к налоговой декларации 3-НДФЛ.
Комментарии
В любом бух. центре. А вообще самой можно, в инете программы для ее составления есть.
Смотрела проги в инете, даже скачивала, но как правильно заполнить по новым требованиям, а они чуть ли не каждый месяц меняются, ниче не поняла, я очень далека от этого, обратилась в бух фирму, 5 мин и никакого гемора.
Подскажите адреса этих центров. Я даже близко не представляю где это(((
Я делала в арбеково на собинова 7, но я думаю можно погуглить и поискать в разных местах
Суворова 144Б, например.
Я сама заполняла, потратила час времени, если не больше, правда приняли и все правильно было, больше заполнять сама не буду, на Куйбышева, рядом с Первомайской налоговой есть такой центр, в соседнем здании
На сайте налоговой есть, и форма, и последовательное объяснение. По годам даже, и за 11, и за 12й) Я сама в том году делала, проще простого.
А если через фирму то сколько будет стоить?
До того, как я в декрет ушла у нас в фирме это стоило 250 р. Но это 2012 год был.
Спасибо. Доеду до Куйбышевой.
В центре, за бывшем магазином Три поросенка, т.е напротив Драмтеатра, в прошлом году 250 руб, лучше сейчас начинать с февраля обычно народу прибавляется (тоже 3 год сдаем на налоговые выплаты за квартиру - цена такая, не менялась, как в этом году не знаем, на следующей неделе пойдем), флешку с собой надо
А я не знаю где этот магазин был. Можно ещё какой-нибудь ориентир? Может быть телефон есть? сколько по времени делают?
В доме, где "Yes-Пицца". Вход со стороны Московской, крыльцо торгового центра, второй этаж.
за пиццирией YES, если так понятно, делают 15-20 мин
А если уже не первый год сдаете, сами не пробовали сделать по аналогии, очень просто там. Хотя, как говорится, каждый должен заниматься своим делом. Иногда проще заплатить и не забивать себе мозги.
Второй год сдаём. В прошлом году подруга делала. Сейчас у неё грудничок. А мы сами ничего в этом не смыслим. Уж лучше довериться профессионалам чем потом несколько раз переделывать.
согласна!
Вчера там делали - 300 руб в этом году (флешку уже не надо, т.к. в налоговой нужна только печатная версия). В налоговой, если не первый раз, то копии документов других уже не нужны, только декларация
А платёжки за год нужно копировать? Всё остальное не нужно?
у нас не в ипотеку квартира, не знаю
Тань,на ростовской в регпалате на 1этаже. Сразу все документы собирай на вычет и там же на 2м этаже их сдашь в налоговую в бессоновку не надо ехать
Круто. Только муж прописан в Бессоновском районе. У него наверное там не примут?
вот про мужа не знаю
Я тоже несколько раз делала в ЦНТИ, а в прошлом году в самой Октябрьской налоговой. Там в самом последнем кабинете платно делают.
то же надо...почитаю, в прошлом году сама делала, в этом некогда заморачиваться
Сделала в ТЦ "Велес" на Московской на 3 этаже, стоила 250 руб.
Сделаю декларацию 3- ндфл. Тел 89374030444. Живу в нашем квартале
Девочки, сейчас не обязательно декларацию до 30 апреля сдавать, можно в любое время?
в любое
В связи с продажей имущества и получением иного рода доходов (выигрыши, сдача в аренду и т.д.)- строго до 30 апреля. В связи с получением вычетов - в любое время.
Реклама. Вам предупреждение. Модератор
А Вы там сами заказывали ?
Да, уже пятый год. Квартира куплена в ипотеку.
Обновлю тему: а сейчас какая стоимость услуги по заполнению Декларации??? А в самой налоговой можно за плату оформить ее?
Девочки делают за 200-300р, в налоговой дороже.
Первый раз с этим сталкиваюсь, вроде и самостоятельно можно сделать, но боюсь,что допущу ошибки. Знакомых бухгалтеров нет, к кому обратиться, как найти специалистов?
Я сама всегдап делала, вы попробуйте, там все очень даже легко.
Есть несколько нюансов, которые меня смущают, не могу на просторах Инета найти на них разъясняющий ответ. Уже пару часов мучаюсь)
Найдите инструкцию по заполнению декларации, утверждённую ФНС России.
Пишите. Попробуем разобраться))
Если официально не работаешь, то в этом случае ничего не надо указывать? в Декларации только уведомить о продаже машины?
Да
И еще: какой выбрать код вычета и указать сумму вычета, если.
1. в собственности менее 3-х лет.
2. сумма продажи 114 тыс раб, а покупали 120 тыс. руб.
Вот здесь запуталась: какой вариант лучше выбрать и правильно ли сумму вычета указываю?
1. выбираю код 906 ( в собственности мене 3-х лет), здесь сумма вычета 114 тыс, или 250 тыс, что правильно?
2. выбираю код 903 ( в сумме документально подтвержденных доходов), то здесь сумма вычета 120 тыс или 114 тыс?
Ставьте 906 и сумму вычета 114 тыс
Выбирайте код 906. С этим кодом не надо подтверждать расходы, то есть в налоговой не потребуют копию договора на покупку машины. Сумма вычета в любом случае будет 114 тысяч, так как вычет по 220 статье налогового кодекса предоставляется в размере стоимости проданной машины.
Инструкция, утверждённая ФНС (называется "порядок заполнения 3-НДФЛ") - это, конечно, хорошо. Но, к сожалению, писали её не те люди, которые делали программу для деклараций. Самая частая причина отказа - не указан код ОКТМО в разделе 1. Согласно инструкции, при отсутствии налога к уплате, ОКТМО не надо указывать. В программе этот код невозможно не записать.
Спасибо, огромное.
Значит, можно самим воспользоваться заполнением Декларации через спец. программу с сайта налоговой? ЕЕ должны принять?( конечно, если все будет верно))) А ч то такое ОКТМО? Получается, что программа совершеннее, чем инструкция?
Через программу можно заполнить. Программа не совершеннее. Просто программа с инструкцией иногда расходятся, так как их писали разные люди.
Код ОКТМО - код общероссийского классификатора территорий и муниципальных образований. Для Пензы - 56701000. Записывается код в разделе 1 декларации 3-НДФЛ.
К декларации нужно будет приложить ещё копию договора на продажу машины.
А если будет указан код вычета 903, то ещё копию договора на покупку и если в договоре не записано, что деньги за покупку передаются при подписании договора, то расписки (квитанции, платёжные поручения, банковские ордера и т.д.), подтверждающие, что деньги были переданы.
Спасибо большое,очень помогли! Рада,что отозвались на мою проблему!
Девочки, подскажите, плиз). Подруге пришлось оформить ип на себя(сама дело не ведет), и теперь ей надо декларации сдавать, сама она в этом ничего не понимает. Ей кто-то сказал, что с 2016 г ИП -ки сдают декларацию по НДФЛ. Но она недавно была в бухпомощи и там ей только по енвд сделали декларацию. У неё дети маленькие, бегать некогда, вот просит помочь хотя бы подсказать, правда это или нет. Ведь енвд она сдала. Спасибо заранее
декларация 6-НДФЛ срок сдачи до 30 апреля
Отчётность по НДФЛ была и раньше, но годовая. Если раньше она не сдавала 2-НДФЛ и не наняла в 2016 году наёмных работников, то сдавать ничего не нужно. С 2016 года налоговые агенты (по-русски - работодатели) сдают 6-НДФЛ. Если она не работодатель, то 6-НДФЛ не сдаётся. Возможно в бухпомощи всё правильно сделали.
Если наёмные работники есть, то сдать 6-НДФЛ нужно до 30 апреля.
Насколько я знаю, 2-ндфл сдают работодатели за работников. У неё работников нет. 3-ндфл сдают люди сами за себя, если у них был доход от продажи квартиры, машины, дачи и др. А это именно, что просто ИП чего-то сдают, вроде как за себя. Ничего не понимаю)))
За себя предприниматели сдают 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, если не переходили на ЕНВД, УСН или патентную систему, или предприниматели на ЕНВД, у которых есть доходы, которые не подпадают под обложение налогом на вменённый доход. Но это было и до 2016 года.
У неё енвд. Это новоё изобретение, толком никто не знает.
Может проще позвонить в налоговую и спросить про то, что нужно сдать? Дозвониться, правда, довольно сложно.
И ответят? Не додумались))))) Спасибо. Передам, пусть звонит.
3 ндфл ип сдают когда у них общая система налогообложения
ип на енвд без работников сдают только енвд ежеквартально и все больше никаких отчетов
Девочки,здравствуйте.А что писать в графе источники выплат при продажи машины?
По порядку заполнения в этой графе записывается ФИО покупателя (или название организации, если покупатель - организация), в графах ИНН/КПП/ОКТМО источника записываются ИНН/КПП/ОКТМО источника.
Но, если эти коды не известны, или совсем потерян договор и не знаете ФИО покупателя, то можно записать в графе источники выплат "продажа машина" и прочерки в графах ИНН/КПП/ОКТМО источника. Отказов в приёмке деклараций с такими записями пока не было.
Спасибо.
девочки,спасибо за подсказки,очень пригодились!
Девочки, может мне может кто-нибудь подсказать. Заполняю декларацию на мужа на имущественный вычет 1 раз + еще у нас в прошлом году в августе появился 2 ребенок и муж поздно написал заявление на стандартный вычет по 2 ребенку. В 2015 году стандартных вычетов на 2 ребенка не было, на 1 ребенка были. Еще мужа заставляли уходить в отпуск без сохранения зп в июле, августе.
1 вопрос: Если сотрудник в отпуске без сохранения зп, начисляются ли ему в этих месяцах вычеты?
2 вопрос: Как сделать так, чтобы программа суммировала имуществ вычет и стандартный на 2 ребенка
У меня никак не получается. Уже несколько дней мучаюсь. Помогите, если кто знает!
Здравствуйте.
По первому вопросу: по последним письмам Минфина, которым налоговики подчиняются, как распоряжениям вышестоящей организации, в тех месяцах, в которых налогоплательщик не работал стандартный вычет не предоставляется, так как нет начисленного налога, а отсутствующий налог не может быть уменьшен. То есть стандартный вычет может быть предоставлен только с сентября до декабря (за 4 месяца).
Однако в налоговом кодексе нигде не сказано, что вычет за те месяцы, в которых налогоплательщик не работал, не предоставляется. Теоретически, можно подать в суд, если вычет за август не будет предоставлен. Но стоит ли судиться из-за 182 рублей?
Во втором вопросе, к сожалению, не поняла слово "суммировала". Заполняете в программе "Декларация 2015"? У Вас нет возможности написать цифры, которые получаются в итоге?
Надежда, спасибо Вам огромное, что откликнулись!
Тогда получается у нас справка 2 НДФЛ неправильная, в ней указаны только вычеты с кодом 114 на сумму 16800, получается за первого ребенка посчитали за весь год, за 12 месяцев. Код 114 ведь только за первого ребенка?
Да, заполняла в программе Декларация 2015. Вроде количество детей по месяцам проставила. А программа мне выдает только ту сумму, которая была удержана по справке 2 НДФЛ, хотя получается, что должно еще приплюсоваться 182*4месяца (сент, окт, ноябрь, декабрь). Или вообще хоть сколько нибудь.
Программа наверное правильно считает общую сумму стандартных вычетов 19600, пропуская месяцы без содержания.
Видимо работодатель не согласен с налоговиками и их программами и, с точки зрения работодателя, справка правильная. Налоговый кодекс не содержит статьи о том, что вычет на детей не предоставляется за те месяцы, в которых не было дохода. Но Минфин считает иначе. Да и если справка 2-НДФЛ не правильная, то у налоговой могут быть претензии только к работодателю.
Код 114 - это вычет на первого ребёнка. 115 - на второго.
Общая сумма вычета, с учётом разъяснений Минфина, составит 19600 рублей на двоих детей. 10 месяцев на первого ребёнка (исключая июль и август) и 4 месяца на второго ребёнка (исключая август). То есть (10+4)*1400=19600.
На листе Д1 (предпоследняя страница), если в этом году ещё не заканчивается предоставление имущественного вычета, в строках 2.7 и 2.8 должна быть сумма равная общей сумме дохода за год (левая верхняя строка в разделе 5 справки 2-НДФЛ) за минусом 19600 (стандартного вычета на ребёнка).
Сумма к выплате (раздел 1) в любом случае будет не больше, чем было удержано налога. Налоговая за каждый год только возвращает налог, но не выплачивает 13% стоимости жилья. Но остаток имущественного вычета в пункте 2.10 листа Д1 будет больше на дополнительно предоставленный вычет на ребёнка. То есть дополнительные деньги выплатят только в последующие годы.
Надежда, очень вам огромное спасибо за подробное объяснение. У меня все так и получается. Значит все верно и можно подавать декларацию в этом виде.
Напишу, почему у меня возник такой вопрос, мне делали декларацию в 2014 году на возврат по социал. вычету и тоже была ситуация, что я не знала про станд вычет и не писала заявл у работодателя. Мне тогда сделали декларацию сразу на возврат и по стандартному и по социальному вычету в сумме сразу в том году. Может быть сейчас правила просто изменились? А я думала, что я что то неправильно заполняю.
Надежда, еще подскажите пожалуйста, если квартира у нас в ипотеке, но мы пока по процентам не делаем возврат, сумму уплаченных процентов можно не заполнять?
И еще, у нас такую справку примут в налоговой, я надеюсь? А то у нас огромная проблема эту справку получить, надо ждать, пока пришлют из Москвы, муж работал в московском филиале.
Примут ли справку 2-НДФЛ:
список документов, который необходим для получения налогового вычета, записан в подпункте 6 пункта 3 статьи 220 налогового кодекса. Справки 2-НДФЛ в этом списке нет.
2-НДФЛ обязаны сдавать работодатели до 1 апреля следующего года. Справки 2-НДФЛ обычно требуют, если работодатель ещё не сдал их в налоговую, так как в налоговой ещё не известна сумма дохода, которую вы заработали. То есть отказаться принимать декларацию на основании того, что нет справки 2-НДФЛ, не имеют права.
Работодатель также может отказаться переделывать справку (возможно, у него своё мнение по поводу законодательства о налогах и он считает, что предоставил вычет на ребёнка правильно).
Могла бы порекомендовать попробовать не сдавать справку 2-НДФЛ совсем, а если принимать будет особо бдительный инспектор, который потребует 2-НДФЛ, то сдать ту, которая есть сейчас.
Сумму процентов можно не заполнять. В обоснование могу привести письмо Минфина от 14 мая 2015 г. N 03-04-07/27582 (есть в открытом доступе). В нём говорится о том, что вычет по процентам можно не получать совсем или воспользоваться вычетом по процентам по другому жилью, которое, возможно, будет куплено в будущем.
Вычет по социальному и стандартному вычету в 2014 году сделали в одной декларации правильно. Закон не поменялся. Просто имущественный вычет сейчас, видимо, больше, чем сумма дохода за год и весь его не предоставят сразу. Нужно будет сделать декларацию ещё в следующем году.
Надежда, а если мы в будущем собираемся делать возврат налога по процентам по ипотеке именно по этому жилью, сейчас, на данном этапе можно эту графу не заполнять или тогда нужно?
Возврат 13% от процентов по ипотеке предоставляется 1 раз в жизни?
Я вам очень очень благодарна за подсказки, а то полинтернета перелазила по некоторым вопросам, и везде эти ссылки на письма минфина, сразу не разберешься! Планирую попробовать сдать все онлайн через личный кабинет, если получится!
Можно будет заполнить вычет по процентам в любой год. Сейчас не обязательно. Ни разъяснений Минфина, ни статью налогового кодекса привести в обоснование не могу. Это негласная традиция) Многие заполняют строки с процентами по кредиту через несколько лет, и в предоставлении вычета по процентам не отказывают.
Возврат по процентам по кредиту предоставляется один раз в жизни и только по одному жилому объекту (квартире, дому, комнате или доле в этом имуществе).
Отправку через личный кабинет всё ещё дорабатывают. В начале 2016 года не отправлялось или отправлялось с ошибками около 30% деклараций (в том числе, например, декларации пенсионеров, когда вычет переносится на предыдущие годы, или когда предоставлялся вычет на детей единственному родителю). Но попробовать стоит. Если не пройдёт, то всего можно отнести распечатанную декларацию.
Всегда рада помочь. Сама 9 лет назад мучалась, когда заполняла первую декларацию. Тогда потратила на заполнение целый день и всё равно сдала только со второго раза. Сейчас, когда сделала около 7 тысяч деклараций, уже всё кажется не таким уж и сложным.
Надежда, а если мы уже получили возврат 13 % с покупки жилья, то можем ли мы получить вычет по процентам с ипотеки, но с другой квартиры?
Здравствуйте. Да, можно получить вычет по процентам по кредиту, уплаченным в связи с приобретением другой квартиры. Есть письмо Минфина от 21 мая 2015 г. N БС-4-11/8666, где об этом сказано.
Спасибо) Прочитала сейчас письмо, не совсем поняла, квартира была приобретена в ипотеку в 2013 г это имеет значение? По письму вроде как должна быть приобретена с 2014 года и позднее?
Девочки, подскажите кто в курсе - а вычеты на лечение кто-нибудь оформлял?
Вот, например, в этом году проходила дорогостоящее лечение зубов, это подходит под выплаты или нет? И если да, то что мне делать? С чего начать? Спасибо!
Здравствуйте. Под выплаты подходит. Вернут 13% от стоимости лечения (максимальная выплата 15600). По дорогостоящему лечению ограничений по сумме выплаты нет, но особо бдительный налоговик может расценить лечение зубов как недорогостоящее. Есть перечень дорогостоящих видов лечения, по которым полагается выплата без ограничений. Лечения зубов в перечне нет, если только не было протезирования челюсти.
Но есть также вероятность, что налоговик, при принятии решения об отнесении лечения к дорогостоящему, будет ориентироваться на код медицинских услуг, который указан в справке об оплате медицинских услуг. Тогда могут выплатить больше, чем 15600 рублей. Таких случаев много.
Чтобы получить деньги, если Вы являетесь и пациентом и заказчиком медицинских услуг, нужно будет собрать документы:
договор на лечение,
квитанции (чеки, платёжные поручения, банковские ордера и т.д.), подтверждающие оплату,
справку об оплате медицинских услуг,
справку 2-НДФЛ за тот год, в котором была оплата,
также очень часто (но не всегда) в налоговой требуют копию лицензии медицинского учреждения.
Потом нужно будет составить декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат денег. Отнести декларацию заявление и копии документов, которые перечислила выше, в налоговую. Через 4 месяца деньги выплатят на Ваш счёт, который записали в заявлении на возврат денег.
Это если коротко. Возможно описание процедуры возврата денег скомканное, но не знаю, какие именно подробности интересуют. С удовольствием бы ответила на любые вопросы по возврату 13%.
Надь, вы наверное хорошо разбираетесь в этом вопросе (возврата НДФЛ)
У меня к Вам такой вопрос)
в 2016 году я оплачивала обследование и лечение на глаза своему сыну (ему 10 лет)
и так же в сентябре 2016 года купила квартиру, в октябре я подала заявление и копии документов в налоговую, чтоб у меня не взимали НДФЛ из з/платы( как мне там сказали, если документы все пройдут, то взимать не будут за ноябрь и декабрь), а так же мне сказали, что в 2017 году мне надо будет подать Декларацию 3-НДФЛ на покупку квартиры, чтоб возместить НДФЛ за оставшиеся месяца.
НО я так же хочу еще подать декларацию на возмещение НДФЛ с лечения моего ребенка!!!
Возможно ли это?! и как и что мне нужно будет делать?!
Не то что бы хорошо разбираюсь... вполне могу ошибаться в чём-то или не знать чего-то. Просто уже несколько лет делаю эти декларации.
Получить деньги вполне возможно. Нужно будет сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговую по месту прописки и заявление на возврат денег. Лечение и покупка квартиры записывают в одну декларацию, но на разных листах. Приложить нужно будет те же копии документов, которые сдавали для того, чтобы не удерживали налог на работе (свидетельство о собственности, договор на покупку, платёжные документы) плюс за лечение сына нужно будет сдать копию свидетельства о его рождении, договор на оплату медуслуг, квитанции (чеки), справку об оплате медицинских услуг, лицензию медицинского учреждения и справку 2-НДФЛ.
Сдать лучше все документы одновременно. Сейчас у налоговой новая причуда: если сдадите декларацию на покупку квартиры, а потом вторую, где будет записано лечение, то пересчитывают налоговый вычет через суд, что будет существенно дольше.
Надюш, спасибо ОГРОМНОЕ!!
Надежда,здравствуйте!Подскажите, а если зубы лечила я (нахожусь в декрете) а возмещать будет муж.На возникает проблемы в том что в договоре и чеках моя фамилия, а не его?
Здравствуйте. Да, могут отказать. Очень сильно зависит от решения инспектора.
Были случаи, когда не отказывали в выплате, так как доходы и расходы супругов считаются совместными. Но также вычет получает налогоплательщик в размере своих расходов, а если документы оформлены на Вас, то могут посчитать, что расходы не Вашего супруга.
Могла бы порекомендовать сдать декларацию. Вероятность, что деньги выплатят есть. Также справка об оплате медуслуг должна быть оформлена только на Вашего супруга, где будет записано, что медуслуги оказывались Вам, а он платил.
Понятно, только я не уверена, что справку оформят на него, ведь чеки на мое имя. Если только слёзно попросить???
А разве должны возникнуть проблемы? Я в прошлом году оформляла налоговый вычет на себя, хотя мед.анализы и процедуры проходил муж (причем, не в одном медучреждении, а в трех). И ничего - все оформили.
А справка из мед.учреждений была на вас оформлена или на мужа?
На меня, ведь я хотела получить налоговый вычет. Вот только сегодня за 2017 год заказала в 3-х медучреждениях справки на себя, а проходил обследования - муж.
Вы их спустя какое время заказываете и каким образом: по звонку в бухгалтерию или как?
Несколько лет назад хотела собрать справки, поехала за первой справкой на Рахманинова ( там обслуживают стоматологию на Луначарского), сказали рано пришли, а уже 1,5 года прошло. И дальше никуда не поехала, я Пензу обкатаю дороже возвратных денег.
И почему нельзя все необходимые бумаги сразу при получении услуги давать? Или что-то изменилось за три года?
Я лично приношу договоры в медучреждения и на ресепшен заказываю, потом мне звонят, когда справка готова, и я прихожу и забираю - вот и весь процесс.
Например, с 15 января уже за 2017-й год заказала справки в 6-ти медучреждениях. Из другого города присылали заказным письмом.
В прошлом году вообще заказывала в разных медучреждениях за 3 года.
От косметолога с Меди*клиник тоже договоры пойдут?
Если у Медиклиник есть лицензия на медицинские услуги и выдадут справку об оплате медицинских услуг, то можно.
Извините, а чеки и договор на вас или на мужа?
Вроде бы на жену оформлены. В предыдущих сообщениях писали.
Короче я запуталась совсем получается моему мужу откажут и можно ничего не подавать?
Скорее всего не откажут. Надо только в справке об оплате медуслуг его плательщиком записать.
Но вероятность отказа (очень низкая) всё же есть.
Ну почему откажут-то??? Им вообще по фигу, кто из Вас будет получать налоговый вычет. На кого Вам надо, на того и напишут справку.
Еще раз напишу: чеки и договор на мужа, но получать налоговый вычет буду я! То есть справку в медучреждении делают на меня, хотя процедуры проходил муж. Справка пишется на того, кто будет получать налоговый вычет. Чего тут путаться - чеки и договоры на вас, справка на мужа.
у меня коллега пробовала, замучилась собирать бумаги и ей отказали в выплате
:(
Это плохо. А я один раз пошла в магазин, а он был закрыт. Не буду больше ходить в магазины :(
А из-за чего отказали в выплате?
Каждый год возмещаю лечение, без проблем возмещают даже за медицинский педикюр. нельзя подавать только на платное пребывание в стационаре, остальное- анализы, зубы, прием врачей, УЗИ итди без проблем.
Надежда а можно и мне вопросик))))) с мая 2015 года я дикрете, приобрели квартиру в июле 2016, на работу планирую выходить осенью 2017 года Так вот вопрос: когда мне можно будет подавать документы на налоговый вычет.
Если оформлять вычет на себя, то сейчас сдавать декларацию нет смысла, так как налоговая возвращает только налог, который у Вас был удержан. С января 2017 года можно сдать заявление (вместе с копиями документов на покупку квартиры), чтобы выдали уведомление для работодателя о том, что у Вас не надо удерживать налог. За месяц до выхода на работу можно будет принести это уведомление работодателю, чтобы он не удерживал налог до конца года, а выплачивал его Вам.
Можно также будет сдать декларацию после окончания 2017 года, если по какой-то причине работодателю нельзя принести такое уведомление. В этом случае выплатят удержанный налог на расчётный счёт.
Ещё, если Вы на дату приобретения квартиры состояли в браке и у супруга есть доход, с которого удерживают 13%, можно оформить налоговый вычет (или часть налогового вычета) на супруга. В этом случае можно сдать документы уже в январе 2017 года.
с какого числа уже принимать будут, не скажете, и есть ли уже форма 3ндфл за 2016 г утвержденная?
3-НДФЛ за 2016 год будут принимать с января 2017. Бланки уже официально опубликованы, программа "декларация" с 19 декабря есть на официальном сайте налоговой. К сожалению ссылки здесь удаляют.
спасибо!
Большое спасибо за ответ, то есть определенного времени за которое я могу использовать право на налоговый вычет нет?
Срока давности по имущественному вычету нет. Но возвращают только налог, который был удержан в предыдущие три года.
Например, если всего к выплате 260000 рублей (квартира, например, стоит 2 миллиона и куплена в 2015 году). Зарплата за год 300000 рублей, то есть удерживают 39000 рублей налога.
Можно сдать декларации в 2018 году и вернуть налог за 3 года (2015,2016,2017), то есть 39000х3=117000
потом можно будет сдать декларацию в 2019 году за 2018 год, вернуть ещё 39000
потом сдать в 2021 году и вернуть налог за 2019 и 2020 годы (39000х2=78000)
И так далее, пока не выплатят 260 тысяч рублей.
В 2016 году уже не принимают декларации за 2012 год.
Исключение - пенсионеры. У пенсионеров принимают декларации за последние 4 года.
Все понятно. Огромное спасибо за консультацию. С наступающим Вас Новым годом!!!!!
Доброе утро. Надежда а у меня вот какой вопросик: я стояла на учете по беременности в платной клинике, договора,чеки и акты все собирала для последующего возмещения. Но почти за год некоторые чеки выгорели, не видно ничего. Могу ли я приложить только договора и акты выполненных работ? Или только по чекам налоговая делает возвраты?
В медучреждении нужно будет получить справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ по форме, утвержденной приказом минздрава России и МНС России от 25.07.2001 №289/БГ-3-04/256.
В этой справке будут указаны даты оплаты и сумма. Чеки не обязательны.
Копии договоров и актов тоже нужно будет приложить. Не всегда, но очень часто, требуют ещё лицензию медучреждения, на всякий случай лучше ещё и её принести.
Они мне предоставили справку только на общую сумму оказанных услуг. Что такой то пациент, за 2016 такая то сумма. Там нет конкретных дат и стоимости. То есть такая справка не пройдёт? Лицензию тоже дали копию.
Сумма общая, но под суммой перечисляют даты оплаты. Если даты оплаты не указаны, то особо бдительный налоговик может отказать в выплате денег, так как оплата лечения могла быть, например, в 1917 году, за который уже не предоставляется вычеты.
Не рекомендовала бы, но, если сложно заменить справку, даты оплаты иногда дописывают сами.
а можно ли через сайт гос. услуг сдать декларацию
Через госуслуги сдать точно можно, но не подскажу как. Не отправляла ни разу.
Отправляла 19 деклараций через личный кабинет на официальном сайте налоговой. Сбоев на сайте пока очень много: не загружаютюся файлы, не отправляются, не всегда есть возможность правильно записать налоговые вычеты. 6 деклараций из 19 не прошли.
Ещё, чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно будет один раз лично прийти в любую налоговую для получения пароля.
сегодня сдавала декларацию, задала такой же вопрос, сказали можно если есть ЭЦП (электронно-цифровая подпись) через госуслуги можно только подать заявление на налоговый вычет
Подскажите,пожалуйста. Если я за 2016 год посещала врачей, но нахожусь в декрете с 2016г. Отчислений получается у меня не было. Может ли муж получить вычет,если договора оформлены были на меня?
Вычет может получить ваш муж.
Для этого нужно приложить к декларации(кроме основного перечня документов) " документы, подтверждающие степень родства, если заявлен вычет на суммы, израсходованные на лечение и (или) приобретение медикаментов для членов семьи;"(копия свидетельства о регистрации брака);
А так же справки об оплате мед.услуг(которые вам выдают мед.учреждения) тоже оформляете на мужа.
Спасибо)
Присоединяюсь, тоже интересует этот вопрос. Ответьте, пожалуйста, кто знает
Сдала через гос.услуги. Нужно зайти через сайт личный кабинет налогоплательщика, вход через регистрацию на гос.услугах. когда будете отправлять декларацию предложат установить ЭЦП, устанавливаете и все подписывается и отправляется.
так мне сказали ЭЦП платная 2500 руб
Я в прошлом году сдавала 3 ндфл через личный кабинет на сайте налоговой, все бесплатно
вот чесслово, специально задала вопрос им
Платной является усиленная квалифицированная электронная подпись, та же, которой подписывается декларация 3-НДФЛ в личном кабинете может быть сформирована самострятельно и бесплатно на сайте ФНС.
а вы ЭЦП формировали сами на сайте гос услуг или вам ее в МФЦ делали?
это ко мне вопрос?
ЭЦП формируется еа сайте ФНС. Самостоятельно. Может хранится как на локальном компьютере, так и на сервере ФНС. Есть подробная инструкция в ЛК. Это несложно.
Надежда здравствуйте я снова к вам за помощью..... Моя свекровь в 14 приобрела квартиру за 950 тыс. В 16 году продала ее за 1280 тыс. Соответственно пришло время оплаты налога на прибыль. Так как свекровь сейчас в области составлять декларацию отправили меня.... Пришла я в бух. Фирму а там мне заявляют что сейчас они составят другую декларацию и налог вообще платить ей не надо (хотя свекровь пенсионерка). До этого она никогда не пользовалась налоговыми вычетами. Сама ничего подобного в законодательстве не нашла.....Отдала я сделанную бумагу свекрови и сообщила о ,,свалившемся счастье,, а сейчас вся испереживалась ведь ей придется ехать в соседний район в налоговую и если что то переделывать то мотаться придется не раз.... Надежда так вот хотела вас спросить меня все таки ,,развели,, ?
Не волнуйтесь, не "развели". Налоговый вычет по приобретенной квартире составляет 2 000 000. Но воспользоваться им можно 1 раз в жизни. Т.е. при продаже за 1280 тыс. руб. заявляется налоговый вычет на сумму 1280 тыс. руб. К оплате соответственно 0 руб. налога. Но это в случае, если Ваша свекровь не заявляла права на имущественный вычет и ранее не подавала декларацию 3-НДФЛ для его получения с суммы покупки квартиры за 2014 год.
а если получала?
меня просто волнует.. если я купила квартиру (воспользовалась имущественным вычетом, т.е. возвращаю НДФЛ с покупки) и решусь лет через 5-10 продать ее, то с меня возьмут налог ?
если да, то как его посчитать?
Это только в случае если квартира в собственности менее 3-х лет необходимо уплатить 13% с суммы
спасибо, Ирин)
С 2016 года если квартира в собственности менее 5 лет - уплачивается НДФЛ с разницы между ценой покупки и продажи.
И все-таки сейчас свекровь позвонила из налоговой - ничего у нее не приняли, сказали делать правильную декларацию и оплачивать налог. До этого она ничего не подавала и не получала.... В общем я окончательно запуталась..... Девочки ну пожалуйста расталкуйте мне...(((((((
С 1000000 налог не возьмут, а вот с 280 000 13% придется заплатить, итого 36400 отдать государству.
Если не получали налоговый вычет, возможно нужно подать две декларации. Одну на уплату, другую на вычет.
Две декларации не нужны. Имущественный вычет по 220 статье налогового кодекса можно переносить на последующие годы. И вычет по покупке за 2014 год можно перенести на 2016
Здравствуйте.
Извиняюсь, что сразу не ответила. Вероятно, вопрос был ко мне. Но NattyS всё верно написала. Марджинна, наверное, не полностью прочитала вопрос.
Вычет при продаже квартиры предоставляется на сумму 1 миллион, вычет при покупке - 950 тысяч.
Доход от продажи - 1280000 руб.
Вычеты на 1950000 больше, чем налоговая база 1280000, поэтому налог платить не надо.
Почему не приняли декларацию в налоговой и сказали, что нужно платить налог: скорее всего в сотрудник налоговой оказался некомпетентным. Такое в налоговой бывает часто.
В этом случае можно отправить декларацию ценным письмом с описью вложения. Если всё таки Вы должны уплатить налог, то после проверки декларации налоговики должны выслать письменный ответ о том, что декларация сделана неправильно. Срок проверки декларации - 3 месяца. Срок уплаты налога - 15 июля. Вполне можно уложиться в срок.
Надежда не уточнила что свекровь не работает с 2006 года.
Чтобы не платить налоги, работать не обязательно. Налоговый вычет предоставляется на любые доходы: от работодателя, от продажи имущества, предпринимательской деятельности и т.д., если они облагаются налогом по ставке 13%
Спасибо большое за консультации
Девочки, объясните, пожалуйста, что писать в декларации 3ндфл : вычет по предыдущим годам и сумма перешедшая с предыдущего года. Старая декларация есть
Сумма, перешедшая с предыдущего года - пункт 2.10 из листа Д1 предыдущей декларации (или 2.11, если вычет по процентам)
А вычет по предыдущим годам - это сумма пунктов 2.1 и 2.8 из листа Д1 старой декларации (или пунктов 2.2 и 2.9, если вычет по процентам по кредиту)
Девочки, если у вас есть какие то вопросы или сомнения, то можно позвонить по единому номеру Федеральной налоговой,там вам подскажут. Нас тоже в свое время послали из налоговой, я звонила туда несколько раз, консультировалась, дошли до начальника налоговой и решили вопрос. А сотрудник просто отсылал нас и все.
А подскажите номер,пожалуйста
8(800)222-22-22
для тех кто получает вычет по квартрире в долевой собственности:
Девочки, а если налоговый вычет я хочу получить за 3 года(2014,2015,2016) . Мне нужно заполнить 3 декларации по каждому году отдельно или одну 2016 года и туда внести все 3 года?
Нужны декларации отдельно на каждый год. И на разных бланках.
Спасибо вам большое!
Подскажите пожалуйста, если есть временная регистрация в Ленинском районе с дек. 15 по дек. 17, а постоянная в Железнодорожном районе. В налоговую инспекцию какого района подавать 3 ндфл декларацию за 2016?
Сдать можно только по месту постоянной прописки. Миграционная служба не сообщает в налоговую о временных прописках и все данные о Вас есть только в Железнодорожном районе. В Ленинском районе не примут декларацию.
спасибо
Подскажите,пожалуйста...Если подать декларацию за лечение за 2016,например..и забыли что то включить туда...можно ли в следующем году подать опять за 2016,то что забыли включить?
В прошлом году были случаи, когда отказывали в изменении имущественного вычета, на социальный если налог был полностью возвращён. Хотя я считаю это незаконным, а суд с большой вероятностью примет решение в Вашу пользу.
Если налог был возвращён не полностью, то нужно будет сдать уточнённую (корректировочную) декларацию, приложить копии документов, которые ещё не приносили и сдать заявление на возврат налога, который ещё не был выплачен.
Можно подать корректирующую декларацию , не дожидаясь следующего года. Но обязательно приложить все документы ( новые и те , которые сдавали с первоначальной декларацией)
На всякий случай уточнение: те документы, которые сдавали с первоначальной декларацией, в налоговой требовать не должны на основании пункта 5 статьи 93 налогового кодекса. Но, не все инспектора, читали налоговый кодекс, а также находятся те, которые не считают нужным соблюдать законы. Чтобы лишний раз с ними не ругаться, можно принести и документы, которые сдавали в прошлый раз.
согласна, но на практике бывает как Вы написали выше
Спасибо!
и у меня вопрос)
скажите, если я за 2016 год воспользовалась имущественным вычетом (взяла в конце года у уведомление с налоговый на имущественный вычет и мне моя организация сделала перерасчет за весь год и вернула весь НДФЛ), но я так же проходила лечение в 2016 году . Могу ли я в 2017 году сдать декларацию или взять уведомление на социальный вычет (за лечение в 2016г) или теперь я вообще не смогу воспользоваться вычетом за это лечение?
По закону - можете. Но бывают отказы от налоговой. Причина, которую они пишут в отказе, что пересчёт налога не предусмотрен. С большой вероятность, если ничего в последнее время не изменилось, получать вычет по лечению надо будет через суд.
Подскажите пожлуйста, я уволилась в 2016 году с работы, при увольнении мне не были предоставлены вычеты на детей. Хочу подать декларацию 3 ндфл на возврат излишне удержанного ндфл в связи с этим. У меня вопрос в листе А "Доходы от источников РФ" мне указывать данные из справки 2 ндфл и в строке налог исчисленный проставить сумму налога неверно исчисленную работодателем или проставить сумму налога, какая она должна быть при использовании вычетов?
Здравствуйте. Да, нужно указать сумму налога неверно исчисленную работодателем. Иначе программа "Декларация" не заполняет раздел "1", где указывается сумма налога к возврату.
Спасибо большое.
Девочки, помогите!! плиззз!!!!!
Нужно сдать декларацию на продажу машины, в договоре купли-продажи цену указали 200тыс. (налогом не облагается, но декларацию сдавать нужно) Собственника сейчас нет в городе, он оформил доверенность на свою мать (она старенькая и ничего не понимает, попросила меня помочь, а я сама тоже мало разбираюсь в этом.. )
есть такие вопросы:
1. от кого должна быть декларация (от собственника или матери, т.к. сдавать она будет по доверенности)
2. какие документы прикладывать к декларации?
3. и какие листы и строки заполнять и что?
Очень прошу... сроки уже поджимают, а она мне принесла только что бумаги (((
я так полагаю там всего 3 листа нужно заполнить, верно?
1. декларация должна быть от собственника. Внизу"Достоверность и полноту сведений....." указываете цифру 2 и ФИО матери
2. копию договора купли-продажи
3. в "Полученных доходах" указываешь ФИО того, кто купил машину (если это физлицо), код дохода -1520, код вычета -906
был ли у сына еще доход в 2016 году? Если он официально работает, то нужно указать данные со справок 2-НДФЛ. PS декларацию можно отправить по почте ценным письмом с описью вложения
Спасибо. дохода больше не было...
т.е. я заполняю 2 листа, это первый и лист А? верно?
а мне на работе сказали нужно 1 лист и лист Д2
он не работает с ноября 2016 года
а это зачем нужно при продаже авто????? имею ввиду данные справки 2-ндфл, первый раз такое слышу
я в налоговую позвонила, мне сказали приложите просто договор купли-продажи и отправьте почтой...
но она (т.е. мать собственника машины) хочет так отнести - нарочно
если только авто продавали, то согласна.
Если вы подаете декларацию по НДФЛ только в связи с тем, что продали автомобиль, то вы вправе не отражать в ней полученные от работодателя доходы и удержанный с них НДФЛ (абз. 2 п. 4 ст. 229 НК РФ).
Лен, спасибо огромное! Т.е. я заполняю только лист 1 и лист Д2 или нет?
и еще сейчас прочла, если машина в собственности больше 3-х лет, то вообще не нужно подавать декларацию..
купил 21.06.2013, продал 02.08.2016, получается больше)
можно, но лучше подать
тем более, если приходило уведомление
ты скачай программу 3 ндфл за 2016 год, там просто заполнишь и распечатаешь
да я на работе... а здесь не открывается она((
заполнила в ручную 5 листов... в случаи чего пришлют на корректировку
добавление к п.2- копия паспорта сына, копия доверенности
Девочки, кто знает, подскажите пожалуйста! Когда подавали декларацию за 2015 год на получение имущественного вычета, то брали справку из банка о сумме уплаченных процентов по ипотеке. Эта сумма была прописана в декларации и она осталась переходящей на след налоговый период. А теперь мы поняли, что с нее возврат все равно пока не делается и смысла каждый год бегать за этой справкой нет, лучше потом с нее вернем за 1 раз. И вот вопрос: какую сумму по уплаченным процентам тогда указывать за 2016 год, нули теперь написать или старую сумму с прошлого года указывать?
ту же сумму каждый год
Спасибо вам огромное!
Девочки, а к декларации обязательно прикладывать номер счета для перевода вычета, или достаточно а заявлении его напечатать?
в заявлении достаточно
А мне отказали в выплате. Типо не приложен номер счета. Завтра пойду ругаться. Это 4 месяца проверять, чтоб потом такое письмо настрочить..
что-то странно даже, номер счета и реквизиты всегда, мне кажется, только в заявлении на возврат и указываются
Можно еще на номер федеральной налоговой позвонить и уточнить все еще раз
88*002222222
Спасибо огромное. Завтра позвоню. И им будет хоть что сказать. Церберы они.
ругайтесь, я хотела приложить копию р/с, у меня не взяли, сказали лишние документы не нужны
К сожалению, большинство преступлений, связанных с налогами, совершается налоговиками.
Как основание, что налоговики нарушают закон, можно показать им пункт 6 статьи 78 налогового кодекса: "Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению...налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления."
Нигде о том, что надо прикладывать отдельно номер расчётного счёта не сказано. Если есть заявление с отметкой налоговой о том, что они это заявление получили, то можно и судом угрожать.
Девочки, подскажите пожалуйста, кто знает! Мы когда купили квартиру, она была оформлена только на мужа, а сейчас в связи с погашением ипотеки средствами мат капитала, по 1/4 доле подарены детям и у мужа осталась 1/2 доля. Нам тогда нужно будет указывать в декларации на имущ вычет, что у него теперь 1/2 доля или нет? Раньше указывала "1"
нет ничего менять не нужно, как была 1 так и ставьте
как было первоначально, в самой первой декларации
Девочки, спасибо вам большое!
Беру свои слова назад. У меня ошибка была в заявлении. Ругаться не пришлось. Попала в хорошую смену, и на ресепшене со мной нормально поговорили, и на втором этаже предложили сразу заявление переписать. даже сесть предложили. Сказали в течении месяца переведут все. Спасибо этой смене огромное.
В какой ИФНС?
Октябрьская
Подскажите когда вы подавали документы? Вам уже вернули вычет? Нам в этом году очень долго деньги не переводят
ровно 4 месяца переводят. тянут как только могут...деньги на той неделе только мужу перечислили. я все еще жду
Сестра в Первомайскую налоговую сдала 20 .01 и через 2 месяца получила деньги, а муж в Октябрьскую 20.02 и 17.05 звонят, одной бумаги не хватает приносите скорей, денег нет еще.
Нам в личном кабинете поставили что проверка завершена, сумма подтверждена в полном объеме. Сдавали 27.02 . Будем ждать.
пункт 6 статьи 78 налогового кодекса - возвращать деньги должны через месяц после получения заявления;
налоговики считают, что можно нарушать эту статью, так как ответственность за нарушение не предусмотрена, поэтому к одному месяцу прибавляют срок, который установлен для проверки декларации.
Пункт 2 статьи 88 налогового кодекса - проверка декларации длится максимум 3 месяца;
Ещё к этому сроку можно прибавить 3 дня на перечисление денег банком.
На практике сейчас выплачивают максимум в течение четырёх месяцев и трёх дней. Если в этот срок деньги не пришли, то, скорее всего, если не устранить причину невыплаты, деньги не выплатят совсем.
Это я все знаю, просто хотелось по числам сориентироваться в Октябрьской.
Здравствуйте, подскажите есть пункт проценты по кредитам за все годы, как его заполнить?
Здравствуйте. Узнать в банке, сколько всего было уплачено процентов, и записать это число.
В налоговой потребуют справку об уплаченных процентах из банка.
еще если по 1/2 доли, стоимость делить на пополам?
Если квартира куплена супругами, то делить пополам не обязательно. Можно вычет распределить в любой пропорции. Дополнительно надо будет сдать в налоговую заявление о распределении вычета по приобретённой квартире или по процентам по кредиту.
Если собственники не супруги, то надо делить пополам.
подскажите, пожалуйста, если квартира куплена по договору цессии на этапе строительства в 2016году, а в собственность оформлена в 2017, можно получить вычет за 2016 год?
Нет. Такая же ситуация. Наводила справки.
Здравствуйте.
Не согласна с ответом. Писем минфина очень много по этому вопросу. Можно легко найти через поисковик.
Дата регистрации собственности не важна. Вычет можно получить с начала того года, в котором подписан акт передачи квартиры.
Акт передачи квартиры как правило совпадает с датой регистрации..
Не встречала случаев, чтобы совпадали. После передачи квартиры нужно отнести эти документы для госрегистрации, и её в тот же день вряд ли проведут.
Иногда разница в несколько лет
Бывает конечно, но в нашем городе это редкость. У нас и акт и собственность были на следующий год после покупки. Поэтому в такие тонкости не вдавалась. Хорошо, что поправили.
Подскажите, кто знает, что вписать в поле вычет по предыдущем годам в прошлой декларации стоит 533948.
Эта сумма ,с которой Вы уже вернули до прошлого года 13%,прибавляете к ней вычет за прошлый год и ставите эту сумму в этом году.
Девочки а с ремонта можно возврат получить?
Если жильё приобретено без отделки, то можно с ремонта (точнее - с отделочных работ). О том, что жильё приобретено без отделки должно быть прописано в договоре. Обычно такой налоговый вычет предоставляют по новостройках.
Как предоставить затраты, если расчёт идёт с мастером тет- а- тет?
мы собирали чеки.
без документального оформления-никак. может чеки на стройматериал только-если чеки есть.
Не знаю как сейчас,но лет 8 назад нужны были не просто чеки,а товарные чеки с указанием фамилии того,на кого будет подана декларация. Чеки без фамилии не брали в налоговой .
Сейчас тоже нужны товарные чеки к кассовым. В кассовых чеках, обычно, ещё не указано, что именно было куплено, поэтому не понятно, относится к строительным работам или нет. Но в товарных чеках не предусмотрена фамилия покупателя. Как вариант замены товарному чеку - накладная или акт передачи.
Девочки, кто знает, скажите пожалуйста, если едешь на лечение в другой город, можно ли там сразу все эти справки взять для получения вычета. А в следующем году их подать?
Можно. Я лечила зубы в Пензе на Володарского, мне сделали весь объём работ в августе и дали сразу справку и извещение об отправке в Ифнс лицензии ( вместо копии лицензии).
А может лучше узнать в той организации, где лечение будете проходить?
Девочки, спасибо! Я не совсем корректно вопрос задала. Главный вопрос в том, принимает ли налоговая такие справки, которые я возьму в этом году, а подам в следующем или им все равно?
Вы будете лечиться в 2018 году, справка будет датирована 2018 годом, а сдавать декларацию будете в 2019 году за 2018 год - да, такие справки примут
да вы можете сразу взять справки, лицензии.
а на следующий год приложить их к декларации
Девочки, спасибо вам всем большое за ответы! Именно это я и хотела узнать!
Подскажите, в каком формате сохранить декларацию для печати и как это сделать ? Не везде формат .tif открывается
скачайте "пдф криэтор" и в пдф сохраните
Спасибо. Будем знать на будущее
Вычет за мед.услуги надо первый и пятый лист декларации распечатать и заполнить, другие не нужны?
,заполняйте через программу 3:НДФЛ, занесете данные, программа сама сформирует то,что нужно распечатать
Киньте ссылку в Лс, я распечатать смогла, а на сайте активных не видела. Может не там смотрю.
на сайте фнс, нужно скачать программу на комп https://www.na*log.ru/rn58/program//5961249/
Надежда,или девочки,кто в курсе. А если приобретаешь квартиру себе как снохе у собственника -свекрови,то можно получить вычет?или свекровь считается близким родственником?
Вычет не предоставляется при покупке жилья у супруга, родителей, детей, братьев и сестер.
Вместе с тем совершение сделок между другими родственниками, а также свояками, например между супругом и отцом другого супруга, не препятствует получению имущественных вычетов. Однако при этом между ними должны отсутствовать отношения подчинения по должностному положению и они не должны признаваться судом взаимозависимыми по иным основаниям (Письмо Минфина России от 13.07.2015 N 03-04-07/40094).
Значит может получить?или надо доказывать,что нет рабочих отношений?их нет. Свекровь-на пенсии. Как же это на практике?
Девочки. Такой вопрос. В 2016 году купили квартиру, на 4(муж, жена и 2 детей), жена подала на налоговый вычет, свою долю почти исчерпала. Хочет подать еще и за детей, срок давности еще не вышел. Какие документы нужно предоставить? По горячей линии сказали уточненную декларацию за те года. Все или одной можно? И как это выглядит?
Дети несовершеннолетние? Если да, то мать - их официальный представитель, поэтому можно подать уточненные декларации за передыдущие периоды. Нужно предоставить свидетельства о рождении детей, документ на право собственности, оформленные на детей, договор покупки квартиры, документы на оплату. Если есть личный кабинет, то справки 2-НДФЛ можно получить в нем, без обращения к работодателю.
Я уже и справки получила, и все приготовила. только куда в уточненной декларации что вписать? В налоговой по месту жительства меня послали, сказали они не знают, пишите письменно. Написала. Только теперь минимум 3 недели ждать..
В налоговой декларации вписываете в раздел где указан имущественный вычет вычеты за детей с признаком налогоплательщика "объект в общей долевой собственности заявителя и несовершеннолетнего ребенка" за каждого ребенка соответственно. В корректирующих декларациях за 2016 и 2017 год. В первичной декларации за 2018 год соответственно укажите оставшийся вычет мамы и детей.
В качестве консультации:
Спасибо большое.
Да, детям 10 и 6 лет
Сегодня начала заполнять 3ндфл, вот никак не могу понять, зачем переписывать в него 2ндфл, если он плюсом прилагается ?
Я дошла до ввода вычетов, ещё много заполнять осталось?
Если указали уже все доходы, то осталось занести вычеты
Ничего сложного там нет. Если сложно,то можно обратиться в организации,оказывающие услуги по заполнению, заплатить деньги и сдать в ИФНС. Можно и по объявлениям поискать, подешевле будет
Нет уж, мне хочется самой разобраться, меня это вдохновляет и развивает! Только не люблю бюрократию, а её здесь через край))
Заявление лучше в налоговой на их бланке написать? Вычет(возврат 13%) самой посчитать и в заявлении написать?
программа за вас должна была посчитать, если Вы правильно все заполнили. Заявление - все равно где писать, только на типовом бланке
Я ещё не все бумаги собрала, поэтому не всё внесла и не печатала. Проверку только запускала.
Подскажите что делать, если договор продажи автомобиля утерян. Есть практика восстановления в ГИБДД?
и здесь спрошу.
Девочки вопрос, кто знает или сталкивался. про имущественный вычет с учетом мат. капитала. Купили квартиру, хочу получить вычет. Муж уже получал, больше не может. Квартира оформлена по 1/4 на каждого. вот вопрос, как посчитать сумму с которой полагается вычет лично мне: за меня и детей.
1 Вариант. Предположим квартира стоит 1.000.000
то 1.000.000 / 4 части= 250.000 *3(я и 2 детей) =750.000 - 450.000(сумма мат капитала)= 300.000 и с этой суммы я возвращаю. Или
2 Вариант.
1.000.000-450.000 (мат капитал)= 550.000 / 4 * 3 =412.500 и уже с этой суммы возвращаю.
Второй вариант мне нравится больше))))
Маткапитал вычитается со стоимости квартиры, а вычет вы получите со стоимость 3/4 без учета МК.
Подскажите, программа для заполнения декларации за 2019 г. не менялась? Она такая же как на 2018 г.?
Вы имеете ввиду интерфейс? Или что? В общем-то программа для заполнения 3-НДФЛ на каждый год своя. И в программе на 2018 Вы не сможете заполнить декларацию за 2019 год.
На госуслугах тоже можно заполнить? У меня пока страница с ошибкой выдаёт...
Можно, но ГУ нормально не работают - видимо, слишком большая посещаемость сайта.
Как по Вашему, где проще сделать?
мне - везде одинаково просто.
А Вам - я не знаю, насколько Вы знакомы с этой процедурой.
Делала по установленной программе в прошлом году, ногами относила в налоговую. Не хочу ногами. хочу отправить онлайн)
За платные доп.услуги в школе, что мне им нужно принести и что они должны мне дать? Похоже, там ничего про это не знают...
Чеки и договор, свидетельство о рождении ребенка.
Если онлайн оплата была, распечатать с чёрной печатью с ЛК Сбербанка?
Да, электронные чеки.
Спасибо!
Можно сделать в программе Декларация 2019 и загрузить на сайт "Госуслуги" файл в формате .xml. Также в качестве приложений туда подгружаются подтверждающие доходы и расходы документы.
Спасибо! Буду экспериментировать!
А до какого срока можно сдать декларацию?
До 1 июля продлили срок.
На возмещение можно весь год сдавать.
Можно подать в течение всего года.
Можно сделать через ЛК налоговой. В программе "Декларация 2019" и загрузить программный файл , или сразу делать в ЛК,через вкладку "Подать 3НДФЛ". Но предварительно нужно сделать электронную подпись.
У меня нет ЭП, я сдавала 3-НДФЛ с упрощенной подписью, получала ее через ЛК на налог.ру, но не в текущем году.
Это если 3-НДФЛ подается на получение имуществееных и социальных вычетов, а если получен доход от продажи движимого или недвижимого имущества ФЛ, то до 01.07.2020. Ну и соответственно, если получен доход от предпринимательской деятельоости, то тоже до 01.07.2020 продлили срок.
Девочки, подскажите по платным занятиям учебного года 2019-20 гг. как подавать на вычет, делить на два года? Лицензию одну дали за год и договор один, их копию примут в следующем году?
Из школы уходим.
За каждый год - свой вычет.
Вы же декларацию на Госуслугах подавать собирались? Сделайте скан с договора и с лицензии и подавайте с каждой декларацией.
Мне лень 50 доков сканировать и боюсь накосячить, поэтому всё заполнила за 19г. и жду открытия налоговой, копия прокатиться?
Прокатит)
Не знаю. Я в сканах сдавала через Госуслуги.
Не знаю. Я в сканах сдавала через Госуслуги.
Не знаю. Я в сканах сдавала через Госуслуги.
В налоговую и не нужно сдавать оригиналы договора, только копия.
Копия лицензии прокатит?
А у вас что оригинал лицензии разве есть?
Я вообще не беру лицензию из общеобразовательной школы, потому что ее номер прописан в договоре и к тому же и так понятно, что у школы есть лицензия на образовательную деятельность.
Спасибо!
Из школы уходим.
Подскажите: при заполнении заявления на налог. вычет нужно выбрать 1 (излишне уплаченную) или 3 (подлежащую к возмещению)?
Здравствуйте.
Подскажите, какие документы, кроме договора купли-продажи недвижимости, нужно подавать в налоговую при подачи 3НДФЛ?
Добрый день. Вы покупатель или продавец?
Продавец
1. Справку о доходах 2-НДФЛ со всех мест работы;
2. Паспорт;
3. Свидетельство о рождении детей, если предоставлялся вычет на них;
4. ИНН
5. СНИЛС;
6. Договор купли-продажи недвижимости или доли в недвижимости;
7. Расписку в получении денег (если расплачивались наличными), либо выписку банка ( при перечислении с карты на карту)
Все документы откопировать для ИФНС. Составить реестр приложений к налоговой декларации 3-НДФЛ.
Позвонила в налоговую. Сказали только договор купли-продажи (недвижимость получена в наследство).
Я написала стандартный список документов, которые предоставляют при сдаче декларации 3-ндфл по операциям с недвижимостью.
2ндфл, инн и снилс для электронной подачи не нужны. Все 2ндфл у них есть.
Если декларацию сдаете в электронном виде через ЛК налогоплательшика, сканы сразу загружайте, как приложение к декларации.
Страницы